×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Клерк
    Регистрация
    25.04.2008
    Сообщений
    5

    налогообложение госконтракта

    Уважаемые клерки!
    Помогите разобраться: фонд (НКО), ОСНО,хоз.деят-ть ведет на средства гранта (НДС и прибыли нет), и вот в ноябре, декабре сразу 3 госконтракта: два из них- оказание услуг с НДС, третий же -НИР, к тому же вынуждены были из-за кризиса открыть новый расчетный счет. На этот счет внесли по договору пожертвования 4000,00 руб, на него же поступили авансы по двум госконтрактам: НИР и оказание услуг- семинар.
    Счет открыт 28.10.08, госконтракт по НИР с 18.11.08, по семинару с 12.11.08.Понимаю, что раздельный учет, но как?
    1.Что делать с расходами банка: за открытие, за установку банка-клиента, за РКО за ноябрь,за получение чековой книжки(НДС выделен) как их учитывать?
    2. И что делать с НДС?(в НКО рабоаю, нет знаю) читала про раздельный учет, но не могу разобраться
    2.1 госконтракт -90000,00 , там все расходы с НДС, (на расходы банка внесли пожертвование, счет используем уже открытый давно);
    2.2 госконтракт 250000,00, семинар- расходы с НДС есть, но немного 65700;
    2.3 НИР 2500000,00
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    У Вас к госконтрактам должны быть сметы приложены. Все расходы строго по сметам должны быть. Вот Вам и раздельный учет.
    НИР - это что?

  3. Клерк
    Регистрация
    13.02.2005
    Сообщений
    22,822
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    НИР - это что?
    Научно-исследовательские работы.

  4. Клерк
    Регистрация
    25.04.2008
    Сообщений
    5

    налогообложение госконтракта

    Спасибо, что ответили, да, сметы есть с расходами.
    1.НИР- научно-исслед. работа, НДС не облагается, расходы по смете:
    гонорары;
    оплата издат.печатных материалов;
    банковские расходы;
    2.Все расходы опливаются из ср-в только госконтракта: семинар, в т.ч. НДС, расходы по смете:
    гонорары;
    аренда, вт.ч. НДС;
    кофе-брейк, в т.ч. НДС;
    оплата за раздаточн.материалы, без ндс (УСНО);
    банк;
    3. семинар(серия из з-х шт), в т.ч. НДС, расходы по смете за счет средств по госконтракту:
    аренда, в т.ч.НДС
    кофе-брейк, в т.ч.НДС.
    Но, по этому семинару(1семинар-кофе-брейк был оплачен из средств гранта, и услуга без ндс, и грант не облагается ндс)
    вот у меня и вопросы, все выходные читала, запуталась.
    1 вопрос:можно ли НДС по 3. семинар(серия из з-х шт) весь принять к вычету.... или надо считать пропорцию 90000(сумма по госконтракту):1678146(сумма гранта за 4 кв)*100% и практически весь НДС платить в бюджет... тогда и прибыль получается... копеечная...
    2 вопрос: как делить банковские расходы? у нас получаетсЯ позаказный метод, т.е. пропорционально 250000:2500000*100%?
    Помогите, пожалуйста разобраться.

  5. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    Не очень понятно, зачем вашей НКО вообще НДС, надо было получить освобождение. Или на УСН перейти (
    Если у Вас в смете на НИР не указан кофе-брейк, то каким образом Вы оплатили его за счет этого гранта?
    Банковские расходы делить пропорционально доходам

  6. Клерк
    Регистрация
    25.04.2008
    Сообщений
    5

    налогообложение госконтракта

    Всегда был один грант(нет прибыли, нет ндс), на усно и не переходили, и освобождение не получали- нет нужды..... а тут вот сразу все.
    Вопрос по кофебреку касается семинара (серия- 3шт), на кот . по госконтратку 90000, по смете расходы только на аренду и кофе-брейк, так как денег не хватало, заплатили из средств гранта,из средств гранта на этото семинар и др.расходы были, но вопрос мой- весь ли НДС по 90000,00 можно принять к зачету или надо в пропорции?

  7. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,325
    rvl, Вы понимаете, что если Вы потратили средства гранта не на те цели, что указано в смете, то это нецелевое использование средств? И как это не хватило денег по госконтракту? Вы потратили на мероприятие более 90 000?
    но вопрос мой- весь ли НДС по 90000,00 можно принять к зачету или надо в пропорции?
    Не возможно ответить на этот вопрос, потому что не понятно, что у Вас там творится с рахсодами, и почему за счет целевой программы вдруг оплачиваются расходы по коммерческой деятельности

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)