Здравствуйте.
Помоги пожалуйсто решить вопрос:
Наша организация проплатила оборудование в середине второго квартала, возникли какие-то проблеммы и документы прислали к нам только сейчас, счет-фактура обормлена от 30.06.08. Оборудование принято к учету ОС с 01.07.08. Поступление было во втором квартале.
Но так как не знали дату оформления счет-фактуры не отразили данную покупку в отчете НДС. Думал переделать отчет за 2 квартал, но данная покупка попадает в третий почему-то. Подскажите, пожалуйсто верно ли это и по какой приниче покупка переносится в след квартал.
Спасибо огромное.

Ответить с цитированием
