×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Аноним
    Гость

    Уточненка по НДС

    Обнаружила непроведенную счфк за 2 кв., я делаю уточненку. У меня что нибудь поедет? Я имею ввиду кроме НДС надо будет что-нить переделывать из того что сдаем в налоговые? И мне же еще нужно начислить пени и НДС к доплате и все?
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним111
    Гость
    Если это -с/ф от поставщика или полученный аванс, то поехать ничего не должно. Проводки каким периодом собрались делать?
    А если с/ф на реализацию - то еще и прибыль смотреть надо.

  3. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним111 Посмотреть сообщение
    Если это -с/ф от поставщика или полученный аванс, то поехать ничего не должно. Проводки каким периодом собрались делать?
    А если с/ф на реализацию - то еще и прибыль смотреть надо.
    Это счфк от поставщика. Проводки буду делать в 4 квартале.

  4. Аноним111
    Гость
    т.е. с/ф просто не был включен в книгу-покупок? тогда все спокойно.

  5. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним111 Посмотреть сообщение
    т.е. с/ф просто не был включен в книгу-покупок? тогда все спокойно.
    Да. Именно так.
    Спасибо

  6. Аноним
    Гость
    так это у меня НДС к возмещению будет???
    А не к доплате??
    емае

  7. Аноним111
    Гость
    Ставите отметку на с/ф, что получили его уже в 4кв. и спокойно включаете в ту книгу покупок, куда вам надо (если не хотите камералиться по возмещению)

  8. Аноним
    Гость
    тут такое дело. з/ч в этой счфк уже использованы под ремонт в апреле месяце ((

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)