В третьем квартале не оприходовала материал по одной накладной и соответственно не приняла к вычету НДС по нему. Обнаружила это после сдачи отчетности.
Как правильно теперь сделать записи?
- оприходовать в 4-м квартале и принять к вычету НДС в 4 кв.?
- сдать уточненку по НДС в 3 кв.?
А в бух. учете как правильно отразить приход?




