×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206

    Забыла оприходовать материал... :(

    В третьем квартале не оприходовала материал по одной накладной и соответственно не приняла к вычету НДС по нему. Обнаружила это после сдачи отчетности.
    Как правильно теперь сделать записи?
    - оприходовать в 4-м квартале и принять к вычету НДС в 4 кв.?
    - сдать уточненку по НДС в 3 кв.?

    А в бух. учете как правильно отразить приход?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    В бух.учете отразить 4 кварталом.
    А раз на учет ТМЦ приняты в 4 кв., то и право на вычет в 4 квартале.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    А надо как-то обосновывать тот факт, что документ проведен позже? Или просто, оприходовали позже и нормально!? Так тому и быть!

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А надо как-то обосновывать тот факт, что документ проведен позже? Или просто, оприходовали позже и нормально!?
    Объяснительную напишите "выявлена ошибка, исправляю" + регистрация счета-фактуры в журнале 4-го квартала.
    Большой материал то? Склад есть?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Да нет! Бух. газета! 300 р!
    А эту объяснительную куда девать-то? К накладной что ли?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    А эту объяснительную куда девать-то? К накладной что ли?
    Да

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    07.03.2007
    Сообщений
    1,206
    Спасибо!

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    хм... в объяснительной что будет, "нашли газету"?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    05.08.2008
    Сообщений
    99
    А как быть с тем, что в бух.учёте исправляем на дату обнаружения ошибки (т.е.сейчас), а в налоговом по дате совершения? и вообще как это все в программе тогда делать? Для бух.учета вводим сегодняшним числом, а в налоговом декларации вручную что-ли менять? Кто-нибудь сталкивался?

  10. #10
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    zero zone,
    Кто-нибудь сталкивался?
    о, да! поищите поиском...
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)