×
Показано с 1 по 13 из 13
  1. #1
    psg psg вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,052

    Инвентаризация в конце года

    Обращаюсь к профи: в конце года необходимо провести инвентаризацию для подтверждения достоверности отчетности. Организация занимается только оптовой торговлей, наличных денег вообще нет. 1) Какие акты инвентаризации необходимы: только ТМЦ ИНВ-3 и с кредиторами и дебиторами ИНВ-17 или вообще по всем счетам (тогда какие это формы?)
    2) Акты сверки с поставщиками и покупателями делаем по окончании отчетных периодов, т.е. последние по состоянию на 30.09.2008 г. Если мы сейчас проводим инвентаризацию-нужно новые акты сверки именно на дату инвентаризации?
    3) Приказ на проведение инвентаризации может быть общий или на каждый вид отдельно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,694
    Какие акты инвентаризации необходимы: только ТМЦ ИНВ-3 и с кредиторами и дебиторами ИНВ-17 или вообще по всем счетам (тогда какие это формы?)
    Что инвентаризируете, на то акты (всё имущество имеющееся и обязательства). Если операций по кассе нет, нет и остатка - инвентаризировать нечего.
    2) Акты сверки с поставщиками и покупателями делаем по окончании отчетных периодов, т.е. последние по состоянию на 30.09.2008 г. Если мы сейчас проводим инвентаризацию-нужно новые акты сверки именно на дату инвентаризации?
    Нужно.
    ПРИКАЗ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н
    27. Проведение инвентаризации обязательно:
    перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года). Инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три года...
    3) Приказ на проведение инвентаризации может быть общий или на каждый вид отдельно?
    Как удобнее

  3. #3
    psg psg вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,052
    Проведение инвентаризации обязательно:
    перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года).
    Так акты за 9 месяцев 2008 г. может быть можно считать состоянием на 01 октября? Или это очень принципиально?

  4. #4
    saigak saigak вне форума
    Невероятна, но факт! Аватар для saigak
    Регистрация
    24.04.2007
    Адрес
    СПб
    Сообщений
    26,434
    За 9 мес - это и есть на 01.10.
    Почему-то я Вам верю...

  5. #5
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,694
    состоянием на 01 октября?
    Я приказе Минфина говорится не о состоянии на 1 октября, а о проводилась не ранее 1 октября.
    Не понятно, если вы после каждого отчетного периода сверки проводили (что совсем не обязательно), то почему за год не хотите?

  6. #6
    psg psg вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,052
    Не понятно, если вы после каждого отчетного периода сверки проводили (что совсем не обязательно), то почему за год не хотите?
    Почему не хотим? Просто мы решили сейчас провести инвентаризацию всего для годовой отчетности (это же не обязательно делать 31 декабря). Вот для подтверждения тех или иных сумм дебиторской или кредиторской задолженности мне и нужны акты? Я, наверное, что-то не допонимаю

  7. #7
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,694
    Вот для подтверждения тех или иных сумм дебиторской или кредиторской задолженности мне и нужны акты?
    Да, акты подтверждают.
    Просто мы решили сейчас провести инвентаризацию всего для годовой отчетности (это же не обязательно делать 31 декабря).
    Не обязательно. Но неудобно. Во-первых, контрагенты вас закидают своими вариантами актов, во-вторых, удобно согласовать именно остатки на 31.12, чтобы если что-то не сходиться, не пришлось в старый год лезть.
    Ну и до сдачи годовой отчетности времени то еще много...

  8. #8
    Пятый Элемент Пятый Элемент вне форума
    Клерк
    Регистрация
    27.11.2008
    Адрес
    Планета Земля
    Сообщений
    21
    Цитата Сообщение от psg Посмотреть сообщение
    Вот для подтверждения тех или иных сумм дебиторской или кредиторской задолженности мне и нужны акты? Я, наверное, что-то не допонимаю
    Правильно допонимАете - делаете акты и подтверждаете ими все свои задолженности.
    Главное - инвентаризацию провести не ранее 01 октября, а сёдня уже без пяти минут 10 декабря .. у меня)))

  9. #9
    psg psg вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,052
    Но неудобно. Во-первых, контрагенты вас закидают своими вариантами актов, во-вторых, удобно согласовать именно остатки на 31.12, чтобы если что-то не сходиться, не пришлось в старый год лезть.
    То есть Вы хотитетсказать, что лучше провести инвентаризацию по состоянию на 31.12.2008? У меня нет опыта в данном вопросе, поэтому и интересуюсь. А решила провести раньше только по тому, что на семинарах все время твердят, что необходимо провести инвентаризацию в ноябре-декабре!

  10. #10
    Январь Январь вне форума
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,694
    psg, я в один год пробовала пораньше. Все равно неугомонные покупатели замучили звонками "хотим акт сверки за весь год". Или в феврале-марте начинали прислать свои акты без декабрьских начислений.

  11. #11
    psg psg вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,052
    я в один год пробовала пораньше. Все равно неугомонные покупатели замучили звонками "хотим акт сверки за весь год".
    Спасибо за совет, тогда не буду торопиться.

  12. #12
    Astrel Astrel вне форума
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2007
    Сообщений
    68
    А делать сверки со всеми контрагентами? Можно ли не делать с теми, с кем сальдо нет?

  13. #13
    Белка ТНТ Белка ТНТ вне форума
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    А делать сверки со всеми контрагентами?
    по логике получается, что со всеми. Ведь как подтвердите что нет сальдо.
    Но я из-за лени, делаю только с теми у кого есть сальдо. Но есть неугомонные клиенты которые просят акты сверки, даже если нет сальдо. Так что делаю желающим
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)