×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. Клерк
    Регистрация
    20.09.2007
    Сообщений
    89

    УСН 15% комиссионная торговля

    Помогите разобраться,
    У нас УСН 15% (дох-расх), работаем то договору комиссии, мы комиссионеры.
    По дог комиссии- комиссионное вознаграждение составляет 10%,
    вся доп выгода принадлежит комитенту.
    Как отразить следующее в книге учета дох и расходов:
    1.Получили оплату от клиента 08.11.2008 сумма 100 000,00 руб
    2.Товар принят на комиссию 15.11.2008 на сумму 90 000,00 руб
    3.Реализация товара клиенту 15.11.2008 сумма 100 000,00 руб,
    т.е. реализовали по цене выше.
    4.Комиссионное вознаграждение составляет 90 000,00 *10% = 9000 руб
    Доп выгода 10000,00 уходит комитенту.
    30.11.2008 подписываем отчет комитенту.
    Как правильно отразить в книге доходов и расходов комиссионное вознаграждение?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Как отразить следующее в книге учета
    Никак.
    Как правильно отразить в книге доходов и расходов комиссионное вознаграждение?
    Когда получили/удержали.
    Best regards, Михаил

  3. Клерк
    Регистрация
    20.09.2007
    Сообщений
    89
    ...я не уточнила....
    мы удерживаем комиссионное вознаграждение из поступлений,
    правильно ли
    тогда получается
    в день поступления денег от клиента.....
    я отражаю 9 000,00 руб - в доход в книгу,

    НО двруг это не правильно я делаю,
    это же не 10% как по договору
    а отчет комитенту за месяц мы подписываем в конце месяца.
    Последний раз редактировалось newwerty; 11.12.2008 в 12:05.

  4. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    мы удерживаем комиссионное вознаграждение из поступлений
    В этот момент и отражаете.
    Best regards, Михаил

  5. Клерк
    Регистрация
    20.09.2007
    Сообщений
    89
    Простите, может дурацкий вопрос.....
    момент ужержания....комиссионного вознаграждения
    может относиться к концу месяца, в день подписания отчета комитенту (мы подтверждаем отчетом, что комиссионное вознаграждение было зачтено в счет отлаты за комиссионный товар)?

    или же все таки его нужно отражать в день поступления на расчетный счет оплаты от клиента?

  6. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Если в договоре прописано, что КВ удерживается - в момент получения денег от покупателей.
    Best regards, Михаил

  7. Клерк
    Регистрация
    14.11.2002
    Сообщений
    692
    в день поступления на расчетный счет оплаты от клиента

  8. Клерк
    Регистрация
    20.09.2007
    Сообщений
    89
    в договоре прописано, вот так :
    КВ составляет 10 процентов от стоимости проданного Комиссионером по поручению Комитента имущества......
    Сумма, полученная Комиссионером от реализации имущества Комитента, за вычетом установленного комиссионного вознаграждения и расходов, произведенных Комиссионером за счет Комитента, должна быть перечислена на расчетный счет Комитента....

    ....четкого прописания момента удержания КВ - нет....

    тогда получается на момент поступления оплаты от клиента

    спасибо за ответы!
    Последний раз редактировалось newwerty; 11.12.2008 в 12:59.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)