×
Показано с 1 по 26 из 26
  1. Ukka
    Гость

    Поможите с проводочкой

    Купили светильники по 250 руб, в т.ч.НДС 41,67.

    Какие проводки нужно сделать?

    Как оприходовать и списать?

    подскажите, мы торгово-закупочное предприятие и впервые приобрели что-то для себя и поэтому трудности с проводкой

    Заранее огромное спасибо всем кто откликнется
    Поделиться с друзьями

  2. Гость

    Re: Поможите с проводочкой

    [quote="Ukka"]

    Д08 К60 208,33
    Д19 К60 41,67
    Д01 К 08 208,33

    А зачем списывать? Они у вас находятся в эксплуатации. Начисляйте амортизацию.

    Н.П.

  3. Клерк
    Регистрация
    26.04.2002
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    489
    Ну, гость, ты даешь!
    Для бухгалтерского учета: списываете на затраты в момент ввода в эксплуатацию Д20(44) К01 208 руб. 33 коп.
    Для налогового учета Включаете в затраты в тот же момент в сумме 208 руб. 33 коп.
    Берете НДС к зачету Д68 К19 41 руб. 67 коп.

    Специально для Гостя - По основным средствам стоимостью менее 10 000 руб. ни в бухгалтерском, ни в налоговом учете - амортизация не начисляется.

  4. Ромашка
    Гость
    [quote="ЮЮ"]Ну, гость, ты даешь!
    Для бухгалтерского учета: списываете на затраты в момент ввода в эксплуатацию Д20(44) К01 208 руб. 33 коп.


    А что это за проводка такая: Д 20(44) - К 01 ? Что-то новенькое.

  5. клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    Ромашка!
    Много нестандартный проводок, главное правильный смысл операции, но для красоты можно сделать
    Дт 20(23, 44, 29) Кт 02
    Дт 01/2 Кт 01
    Дт 02 Кт 01/2
    Но я провожу через 10
    Дт 10 Кт 60
    Дт 19 Кт 60
    Дт 20 и т.д. Кт 10

  6. Tany_M
    Гость

    проводки

    :? По поводу списания на затраты в момент ввода в эксплуатацию в бухгалтерском учете мне понятно (это ПБУ 6/01), а в налоговом - чем оргументируется? Где можно прочитать, что амортизация не начисляется? Помогите, пожалуйста, чайнику!

  7. Клерк Аватар для jul-2000
    Регистрация
    24.06.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    16,122
    В главе 25 НК в статье 256 "Амортизируемое имущество". "Амортиз-м признается имущество сроком более 12 мес и первонач ст-ю более 10 тыс руб"

  8. Клерк
    Регистрация
    26.04.2002
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    489
    Уже год как не новенькое. См. ПБУ 6/01

  9. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    а что, светильники используются больше года?

  10. Гость-2
    Гость
    [quote="Ромашка"][quote:aa299bfd2d="ЮЮ"] Д20(44) К01 [/quote:aa299bfd2d]

    Некорректная проводка.
    Согласна с:

    Д 10 - К 60
    Д 19 - К 60
    Д 26 - К 10
    Д 90 - К 26

  11. Клерк
    Регистрация
    26.04.2002
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    489
    Чего это она не коректная?
    ПБУ 6/01:

    Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу, а также приобретенные книги, брошюры и т.п. издания [b:f84b04c63e]разрешается списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию. [/b:f84b04c63e]В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации должен быть организован надлежащий контроль за их движением.

    Каким еще образом вы оформите списание ОС на затраты или издержки?
    Мне тоже больше нравится 20-02, Но в ПБУ не сказано, что
    [b:f84b04c63e]можно начислять стопроцентную амортизацию[/b:f84b04c63e], разрешено лишь списывать на затраты. Списнаие ОС производится по кредиту 01. А отражение затрат производится по дебету 20(44) Так какая еще может получиться проводка?

  12. Клерк
    Регистрация
    26.04.2002
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    489
    [quote:23448d4887="Демидова Татьяна"]а что, светильники используются больше года?[/quote:23448d4887]
    А почему нет? У меня настольная лампа служит благополучно уже не знаю сколько лет...

  13. Ромашка
    Гость
    [quote:652dbf3906="ЮЮ"]Чего это она не коректная?
    Списнаие ОС производится по кредиту 01. А отражение затрат производится по дебету 20(44) Так какая еще может получиться проводка?[/quote:652dbf3906]


    Некорректная, т.к. сч.01 не корреспондирует, тем более напрямую, со сч.20,23,26,44. Через сч.02 - пожалуйста.

  14. дилетант Аватар для Govorun
    Регистрация
    26.01.2002
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,955
    Я тоже думаю, что некорректная, но какое дело МНС и Минфину до корректности? И программа 1С тоже списывает Д20-К01

  15. Клерк
    Регистрация
    26.04.2002
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    489
    Повторяю:
    ПБУ 6/01:
    списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию
    Мне тоже больше нравится 20-02, Но в ПБУ не сказано, что
    [b:7884644a70]можно начислять стопроцентную амортизацию[/b:7884644a70], разрешено лишь списывать на затраты. Списнаие ОС производится по кредиту 01. А отражение затрат производится по дебету 20(44) Так какая еще может получиться проводка?
    Причем здесь МНС?
    ПБУ - положение по бухгалтерскому учету

  16. дилетант Аватар для Govorun
    Регистрация
    26.01.2002
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,955
    МНС к слову пришлось.

  17. клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    [quote:67c316193e="ЮЮ"]Повторяю:
    ПБУ 6/01:
    списывать на затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или эксплуатацию
    Списнаие ОС производится по кредиту 01. [/quote:67c316193e]
    Конечно, на затраты, но вы не правы! Цитирую План счетов:
    "Для учета выбытия объектов основных средств (продажи, [b:67c316193e]списания[/b:67c316193e], частичной ликвидации, передачи безвозмездно и др.) к счету 01 "Основные средства" может открываться субсчет "Выбытие основных средств". В дебет этого субсчета переносится стоимость выбывающего объекта, [b:67c316193e]а в кредит - сумма накопленной амортизации[/b:67c316193e]
    По окончании процедуры выбытия остаточная стоимость объекта списывается со счета 01 "Основные средства" на счет 91 "Прочие доходы и расходы"."
    Допустим 01/2 - "Выбытие ОС"
    Соответственно по вашему получается, :arrow:
    Дт 01/2 Кт 01/1 первоначальная ст-ть 9999
    Дт 02 Кт 01/2 накопленная амортизация 0, т.к.нельзя начислять 100 % амортизацию
    Дт 91 Кт 01/2 остаточная стоимость 9999

    А далее 91 закрыть на 20, или как :?: Ведь по ПБУ надо списать на затраты пр-ва, т.е. на 20, 44 и т.д.

  18. Ромашка
    Гость
    [quote:045c206757="svet"]
    А далее 91 закрыть на 20, или как :?: Ведь по ПБУ надо списать на затраты пр-ва, т.е. на 20, 44 и т.д.[/quote:045c206757]

    Я думаю:

    Д 02 - К 01/2
    Д 20 - К 02
    Д 91 - К 20,23 (только не 44)

  19. Клерк
    Регистрация
    26.04.2002
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    489
    [quote:31dd799f06="svet"][b:31dd799f06]а в кредит - сумма накопленной амортизации[/b:31dd799f06]
    [/quote:31dd799f06]
    Дык, нету у объектов ОС стоимостью менее 10000 руб. никакой накопленной амортизации!

  20. клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    [quote:2b421fc1f0="Ромашка"]
    Я думаю:

    Д 02 - К 01/2
    Д 20 - К 02
    Д 91 - К 20,23 (только не 44)[/quote:2b421fc1f0]
    Что-то вообще ужас получается,
    будьте последовательны :!: Или вы используете план счетов и списываете основные ср-ва как там написано, или - НЕТ :?:
    Ведь в примере, что я описывала сальдо 91 по ДТ получается, а вы туда еще и с Кт 20 списываете.
    И почему нельзя 44
    [quote:2b421fc1f0="ЮЮ"]Дык, нету у объектов ОС стоимостью менее 10000 руб. никакой накопленной амортизации![/quote:2b421fc1f0]
    Ага если нету, то и получается списана первонач. ст/ть менее 10000 на 91 :!: Опять таки строго по плану счетов! И дальше КАК? на затраты КАК?

  21. Модератор Бухбизнеса Аватар для Демидова Татьяна
    Регистрация
    11.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    15,933
    [quote:150c72a3fe="Govorun"]Я тоже думаю, что некорректная, но какое дело МНС и Минфину до корректности? И программа 1С тоже списывает Д20-К01[/quote:150c72a3fe]

    Да ну что Вы, корректная - некорректная!
    Если написано "списывается на затраты" - значит понимаем буквально и все становится корректно!

  22. Клерк
    Регистрация
    26.04.2002
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    489
    НУ! И я о том же! Прямо беда какая-то! Год проводка была корректной, а теперь вдруг некорректная

  23. Гость-2
    Гость
    [quote:e70257b51d="svet"]Что-то вообще ужас получается,
    будьте последовательны :!: Или вы используете план счетов и списываете основные ср-ва как там написано, или - НЕТ :?....Опять таки строго по плану счетов! И дальше КАК? на затраты КАК?[/quote:e70257b51d]

    Такое ощущение, что планом счетов вообще не пользуются!? А просто выбирают понравившиеся (подходящие) счета и корреспондируют друг с другом как удобно, то согласно одного положения, то согласно другого. А некорректная - это неграмотная проводка.

  24. [quote:14c77dd198="Гость-2"]Такое ощущение, что планом счетов вообще не пользуются!? А просто выбирают понравившиеся (подходящие) счета и корреспондируют друг с другом как удобно, то согласно одного положения, то согласно другого. А некорректная - это неграмотная проводка.[/quote:14c77dd198]

    Вы производите впечатление большого знатока Плана счетов и неотъемлемой частьи- Инструкции по его применению. Вот ей и дадим слово:
    [quote:14c77dd198="Инструкция по применению Плана счетов"]
    В Инструкции после характеристики каждого синтетического счета дана [u:14c77dd198]типовая[/u:14c77dd198] схема корреспонденции его с другими синтетическими счетами. В случае возникновения фактов хозяйственной деятельности, корреспонденция по которым не предусмотрена в типовой схеме, [u:14c77dd198]организация может дополнить ее[/u:14c77dd198], соблюдая единые подходы, установленные настоящей Инструкцией.[/quote:14c77dd198]

    Формулирую вопрос.
    Если мы, исходя из требований ПБУ, вводим новую проводку Дт 20 (26, 44) - Кт 01, не предусмотренную Инструкцией по применению плана счетов, то где мы не соблюли "единые подходы, установленные настоящей Инструкцией"?

  25. Клерк
    Регистрация
    28.06.2002
    Адрес
    Королев
    Сообщений
    227

    А разве нельзя сразу на затраты?

    А к чему на 01 вообще этот светильник кидать, поди докажи, что он больше года служит, мож. он сезон только профунциклирует , на 10 сч. разве не легче :|

  26. клерк
    Регистрация
    17.06.2002
    Адрес
    КМВ
    Сообщений
    1,112
    [quote:f76c0062cd="Александр (СПб)"] В случае возникновения фактов хозяйственной деятельности, корреспонденция по которым [b:f76c0062cd]не предусмотрена в типовой схеме, [/b:f76c0062cd][u:f76c0062cd]организация может дополнить ее[/u:f76c0062cd], соблюдая единые подходы, установленные настоящей Инструкцией.[/quote:f76c0062cd]

    Вот именно , списание ОС предусмотрено!!!!

    Формулирую вопрос.
    [quote:f76c0062cd="Александр (СПб)"]
    Если мы, исходя из требований ПБУ, вводим новую проводку Дт 20 (26, 44) - Кт 01, не предусмотренную Инструкцией по применению плана счетов, то где мы не соблюли "единые подходы, установленные настоящей Инструкцией"?[/quote:f76c0062cd]
    Но я считаю можно и так, это не существенно, в практике много нетиповых ситуаций.
    Мне кажеться весь спор уже принял оборот "Я тебя сильней задел" :!: Человек просто проводку спросил, все высказали свое мнение. Пусть выбирает.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)