×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Хочу все знать!!! Аватар для Sv1
    Регистрация
    13.02.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    622

    Как отразить взаимозачет в налоговом учете в программе "1С:Бухгалтерия" 7.7?

    Подскажите пожалуйста. Как отразить взаимозачет в налоговом и бухгалтерском учете в программе "1С:Бухгалтерия" 7.7?

    Мои варианты:
    Бух. учет (ручной проводкой) - Д-т 60.1 К-т 62.1 на сумму производимого зачета
    Налог. учет. (ручной проводкой) - К-т Н13.01 на сумму погашения дебиторской задолженности
    Д-т Н13.02 на сумму погашения кредиторской задолженности
    Д-т Н13.03 на сумму НДС по кредиторской задолженности
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    855
    мое мнение: док-ты общ. назначения - корректировка задолженности - "вид корректировки" Взаимозачет
    проводки 60,1-62,1

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    08.08.2008
    Сообщений
    855
    причем акты контрагента и ваши в программе д.б. проведены на полные суммы

  4. #4
    Хочу все знать!!! Аватар для Sv1
    Регистрация
    13.02.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    622
    Цитата Сообщение от Rain8 Посмотреть сообщение
    мое мнение: док-ты общ. назначения - корректировка задолженности - "вид корректировки" Взаимозачет
    проводки 60,1-62,1
    а в налоговом учете тогда как быть?

  5. #5
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    С чего вы взяли, что должен быть налоговый учет по счетам Н13 ?
    И вообще с редакции 4.4 этот счет не используется. (встаньте на этот счет в плане и торкните "Подробно")

  6. #6
    Хочу все знать!!! Аватар для Sv1
    Регистрация
    13.02.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    622
    т.е. получается, что взаимозачет никак не отражается в налоговом учете? Как так?

  7. #7
    Зверюга© Аватар для ltymuf
    Регистрация
    29.03.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    3,586
    Опишите поподробнее, какой должен быть НУ и какой НУ у вас при отгрузке (на расходы). И в чем суть для НУ ваши проводки в самом начале.

  8. #8
    Хочу все знать!!! Аватар для Sv1
    Регистрация
    13.02.2007
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    622
    хм....стоп.....у нас суммы в НУ первоначально отражаются при учете услуг и материалов (с одной и со второй стороны). И следовательно они не дублируются при взаимозачете? Так ведь?

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)