Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации:
Мы покупали авиабилеты и нам выставили счет на сумму 47086,50, в т. ч НДС 100,90р. Данную суммы мы перечислили на расчетный счет поставщика, т. е
Дт 60.1 Кт.51 47086,50р.
Нам выставили счет-фактуру на сумму 47086,50, в т ч НДС 100,90р, т. е
Дт 20 Кт 60.1 46985,60 и
Дт.19.3 Кт.60.1 100,90р
Далее меня попросили выписать счет и счет-фактуру на комиссионное вознаграждение 25р, т. е
Дт 62.1 Кт 90.1 25р
Дт 90.3 Кт 68.2 25р
И нам перечислили данную сумму на наш расчетный счет, т. е
Дт 51 Кт 62.1 25р
Скажите, пожалуйста, а как мне отразить в учете эту скидку в 25р????Какой проводкой???? За ранее спасибо!!!

Ответить с цитированием