×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135

    Займ беспроцентный

    Добрый день, у меня программа 1С бухгалтерия 8. Мы брали беспроцентный займ, такие проводки
    д50.01 к66.03 150000
    д51 к50.01 150000
    теперь делаю экспресс-проверку ведения учета, выдает Выявлены случаи превышения лимита расчетов наличными, подскажите как мне надо правильно сделать проводки?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Lahja
    Регистрация
    17.10.2004
    Сообщений
    444
    Оформить двумя договорами займа, чтобы каждый не превышал лимита (100 тр)

  3. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    Возник еще один вопрос , мы получили чековую книжку и нам дали счет-фактуру , я сделала такие проводки
    д 60.01 к 51 - 59руб - платежный ордер на списание денежных средств
    д 91.02 к 60.01 - 50 руб
    д 19.03 к 60.01 - 9 руб
    д 68.22 к 19.03 - эти проводки сделала бухгалтерской справкой
    При закрытие месяца у меня на остатках висят по 91счету - 50руб, а по 19 счету - 9 руб. Что я сделала не так?

  4. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    Еще выходит сообщение при закрытие месяца Проведение документа: Закрытие месяца 00000001
    Не установлен порядок подразделения
    для закрытия счетов, используемый
    при расчете стоимости продукции.
    Порядок устанавливается документом "Установка порядка
    подразделений для закрытия счетов"
    Посмотрела в установке порядка подразделений там стоит
    1 Директорат
    2 Отдел бухгалтерии
    3 Производственный отдел
    4 Отдел продаж
    Наверное что-то не так, подскажите что надо посмотреть

  5. Клерк Аватар для Lahja
    Регистрация
    17.10.2004
    Сообщений
    444
    д 68.22 к 19.03
    не совсем поняла, что это за проводка) вру)) вообще не поняла)
    а почему нужно делать операцией, а не просто документ поступление)

  6. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    Я хотела внести счет-фактуру, но там надо внести основание, или мне надо сделать поступление, но на основании чего? У меня нет накладной, только счет-фактура и платежное требование

  7. Клерк Аватар для Lahja
    Регистрация
    17.10.2004
    Сообщений
    444
    на основании счет-фактуры)
    банк не предоставляет накладных)

  8. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    Ввожу счет-фактуру покупка - ведение киги-покупок - счет-фактура полученный и дальше Основание и несколько вариантов:
    1. Авансовый отчет
    2. документ расчетов с контрагентом(ручной учет)
    3. Поступление НМА
    4. Поступление товаров и услуг
    5. Возврат товаров от покупателя
    6. Отчет комисионера о продажах
    7. Поступление из переработки
    8. Возврат товаров поставщику
    9. Отражение НДС к вычету
    10. Поступление доп. расходов
    Какой мне выбрать или я не так ввожу? Подскажите пожалуйста не понятливой

  9. Клерк Аватар для Lahja
    Регистрация
    17.10.2004
    Сообщений
    444
    Покупка - Поступление товаров и услуг

    на 10, а потом на 91.02)
    хотя чековая книжка на 10, не совсем красиво, таки денежный документ) но сразу на 91 не получается)

  10. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    А на 91.02 через бухгалтерскую справку?
    А по "Установке порядка
    подразделений для закрытия счетов" не подскажите?

  11. Клерк Аватар для Lahja
    Регистрация
    17.10.2004
    Сообщений
    444
    А на 91.02 через бухгалтерскую справку?
    через отпуск материалов) но можно конечно и справкой, если очень хочется) учитывая, что вся операция не совсем корректна изначально (сч 10 и чековая книжка) это значения не имеет))
    А по "Установке порядка
    подразделений для закрытия счетов" не подскажите?
    дата верная? все подразделения учтены?

  12. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    1 Директорат
    2 Отдел бухгалтерии
    3 Производственный отдел
    4 Отдел продаж
    Это все наши подразделения, дата стоит 01.10, а начали работать 02.10,

  13. Клерк Аватар для Lahja
    Регистрация
    17.10.2004
    Сообщений
    444
    дата стоит 01.10, а начали работать 02.10
    а может быть такое, что остатки забиты на 30.09., попробуйте переставить на дату например 01.01.2008)
    и список подразделений заполнить автоматически) вдруг что-то пропускаете)
    тут вариантов ошибки не много) или дата или не все)

  14. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    Большое спасибо, незнаю точно в чем была проблема, но поставила дату 01.01.08 и еще в подразделения организации отделы шли
    Директорат
    Отдел бухгалтерии
    Производственный отдел
    Отдел продаж, а такой последовательности но по кодам другая последовательность, коды тоже поменяла, и провела закрытия месяца, все нормально

  15. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    Теперь возникла у меня др. проблема сделала экспрес-проверку и у меня выдает, Проверить фактическое получение от поставщиков счетов-фактур по приходным документам. Ввести в программу полученные, но не занесенные счета-фактуры.
    Проверила по поступлению товара и по отчету по наличию счет-фактур, даты и суммы совпадают, что опять у меня не так? Помогите пожалуйста

  16. Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    Проверила в программе счет-фактуры полученные и по формированию записи книги покупок, все сходится, что еще можно проверить, голова кругом

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)