×
Показано с 1 по 16 из 16
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135

    Займ беспроцентный

    Добрый день, у меня программа 1С бухгалтерия 8. Мы брали беспроцентный займ, такие проводки
    д50.01 к66.03 150000
    д51 к50.01 150000
    теперь делаю экспресс-проверку ведения учета, выдает Выявлены случаи превышения лимита расчетов наличными, подскажите как мне надо правильно сделать проводки?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Lahja
    Регистрация
    17.10.2004
    Сообщений
    444
    Оформить двумя договорами займа, чтобы каждый не превышал лимита (100 тр)

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    Возник еще один вопрос , мы получили чековую книжку и нам дали счет-фактуру , я сделала такие проводки
    д 60.01 к 51 - 59руб - платежный ордер на списание денежных средств
    д 91.02 к 60.01 - 50 руб
    д 19.03 к 60.01 - 9 руб
    д 68.22 к 19.03 - эти проводки сделала бухгалтерской справкой
    При закрытие месяца у меня на остатках висят по 91счету - 50руб, а по 19 счету - 9 руб. Что я сделала не так?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    Еще выходит сообщение при закрытие месяца Проведение документа: Закрытие месяца 00000001
    Не установлен порядок подразделения
    для закрытия счетов, используемый
    при расчете стоимости продукции.
    Порядок устанавливается документом "Установка порядка
    подразделений для закрытия счетов"
    Посмотрела в установке порядка подразделений там стоит
    1 Директорат
    2 Отдел бухгалтерии
    3 Производственный отдел
    4 Отдел продаж
    Наверное что-то не так, подскажите что надо посмотреть

  5. #5
    Клерк Аватар для Lahja
    Регистрация
    17.10.2004
    Сообщений
    444
    д 68.22 к 19.03
    не совсем поняла, что это за проводка) вру)) вообще не поняла)
    а почему нужно делать операцией, а не просто документ поступление)

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    Я хотела внести счет-фактуру, но там надо внести основание, или мне надо сделать поступление, но на основании чего? У меня нет накладной, только счет-фактура и платежное требование

  7. #7
    Клерк Аватар для Lahja
    Регистрация
    17.10.2004
    Сообщений
    444
    на основании счет-фактуры)
    банк не предоставляет накладных)

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    Ввожу счет-фактуру покупка - ведение киги-покупок - счет-фактура полученный и дальше Основание и несколько вариантов:
    1. Авансовый отчет
    2. документ расчетов с контрагентом(ручной учет)
    3. Поступление НМА
    4. Поступление товаров и услуг
    5. Возврат товаров от покупателя
    6. Отчет комисионера о продажах
    7. Поступление из переработки
    8. Возврат товаров поставщику
    9. Отражение НДС к вычету
    10. Поступление доп. расходов
    Какой мне выбрать или я не так ввожу? Подскажите пожалуйста не понятливой

  9. #9
    Клерк Аватар для Lahja
    Регистрация
    17.10.2004
    Сообщений
    444
    Покупка - Поступление товаров и услуг

    на 10, а потом на 91.02)
    хотя чековая книжка на 10, не совсем красиво, таки денежный документ) но сразу на 91 не получается)

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    А на 91.02 через бухгалтерскую справку?
    А по "Установке порядка
    подразделений для закрытия счетов" не подскажите?

  11. #11
    Клерк Аватар для Lahja
    Регистрация
    17.10.2004
    Сообщений
    444
    А на 91.02 через бухгалтерскую справку?
    через отпуск материалов) но можно конечно и справкой, если очень хочется) учитывая, что вся операция не совсем корректна изначально (сч 10 и чековая книжка) это значения не имеет))
    А по "Установке порядка
    подразделений для закрытия счетов" не подскажите?
    дата верная? все подразделения учтены?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    1 Директорат
    2 Отдел бухгалтерии
    3 Производственный отдел
    4 Отдел продаж
    Это все наши подразделения, дата стоит 01.10, а начали работать 02.10,

  13. #13
    Клерк Аватар для Lahja
    Регистрация
    17.10.2004
    Сообщений
    444
    дата стоит 01.10, а начали работать 02.10
    а может быть такое, что остатки забиты на 30.09., попробуйте переставить на дату например 01.01.2008)
    и список подразделений заполнить автоматически) вдруг что-то пропускаете)
    тут вариантов ошибки не много) или дата или не все)

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    Большое спасибо, незнаю точно в чем была проблема, но поставила дату 01.01.08 и еще в подразделения организации отделы шли
    Директорат
    Отдел бухгалтерии
    Производственный отдел
    Отдел продаж, а такой последовательности но по кодам другая последовательность, коды тоже поменяла, и провела закрытия месяца, все нормально

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    Теперь возникла у меня др. проблема сделала экспрес-проверку и у меня выдает, Проверить фактическое получение от поставщиков счетов-фактур по приходным документам. Ввести в программу полученные, но не занесенные счета-фактуры.
    Проверила по поступлению товара и по отчету по наличию счет-фактур, даты и суммы совпадают, что опять у меня не так? Помогите пожалуйста

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    26.06.2008
    Сообщений
    135
    Проверила в программе счет-фактуры полученные и по формированию записи книги покупок, все сходится, что еще можно проверить, голова кругом

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)