Коллеги, ситуация состоит в следующем. Летом мы приняли решение о переезде и сняли новый офис (с октября), октябрь и ноябрь платили арендную плату, но не переезжали (и обособленное подразделение не регистрировали, т.к. рабочих мест там фактически не было), т.к. в офисе происходил ремонт за наш счет. В данный момент, мы решили что переезжать вообще не будем, т.к. кризис - и денег счас мало - а впоследствии будет еще меньше((( Арендодатель согласен возместить нам лишь часть средств, затраченных на ремонт. Как мне отразить понесенные затраты по бухгалтерскому и налоговому учету - те, которые он не возместит? Имею ли я право зачесть НДС по счетам фактурам от поставщиком ремонтных услуг (думаю, что нет)? Как мне отразить сумму возмещенных Арендатором расходов по бу и ну?? Что будет с НДС тут?


Ответить с цитированием