×
Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 74
  1. #31
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Glawbuch, у Анонима в принципе нет возможности отнести НДС на затраты, он уже определился, что этот НДС-прямой, не относящийся к необлагаемым операциям (реализации векселя).

  2. #32
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Glawbuch Посмотреть сообщение

    Сумму налога в той пропорции, в которой приобретенные ценности используются для облагаемых операций, организация принимает к вычету. А сумму НДС, которая по пропорции приходится на необлагаемые операции, организация учитывает в стоимости товаров (работ, услуг).
    Поймите,нет облагаемой реализации!!!
    а это значит 100% НДС надо списать
    но я точно знаю,налоговики зацепятся.
    Считаете,надо списывать налог?

  3. #33
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    А я вот думаю, что 1) можно, 2) несет
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  4. #34
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Считаете,надо списывать налог?
    Да, считаю.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  5. #35
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Glawbuch Посмотреть сообщение
    А я вот думаю, что 1) можно, 2) несет
    1) можно-списать 100% НДС?
    2) несет-что???

  6. #36
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    несет
    Что несет? Я не поняла.

  7. #37
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Что несет? Я не поняла.
    Расходы несет.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  8. #38
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Аноним, как Вы обоснуете этот вид расхода?
    Каким образом он связан с получением дохода по операции реализации векселя?

  9. #39
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    как Вы обоснуете этот вид расхода?
    Каким образом он связан с получением дохода по операции реализации векселя?
    А вот тут и надо посмотреть, какие на этот момент в организации были расходы вообще. Аренда, зарплата....
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  10. #40
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    Аноним, как Вы обоснуете этот вид расхода?
    Каким образом он связан с получением дохода по операции реализации векселя?
    Не было расходов напрямую связанных с доходом.
    По ссылке нашла:
    Вексель - это заемное обязательство. Для получения денег его можно предъявить у установленный срок плательщику для погашения. Погашение векселя - это внереализационная операция. Полученные при погашения векселя средства не являются выручкой и не связаны со "стоимостью отгруженных товаров, работ, услуг". Очевидно, что в этом случае нет необходимости вести раздельный учет "входного" НДС по общехозяйственным расходам и считать пропорцию по п.4 ст.170 НК.

    Мы "продали" вексель больше номинала.Получился прочий доход на сч.91
    Списывать НДС или не списывать.Чем то и другое мотивировать?

  11. #41
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    ССылка про продажу векселя и НДС. http://gazeta-unp.ru/unp.pl?page=state&id=323
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  12. #42
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Аноним, "продали"-означает, что вексель не Ваш?
    Это я тому, что доходы и расходы по операциям с ценными бумагами и по основной деятельности учитываются отдельно и в налоговой декларации заполняются отдельные листы.ИМХО.
    Последний раз редактировалось Сафа; 17.12.2008 в 18:07.

  13. #43
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    Аноним, "продали"-означает, что вексель не Ваш?
    нет не наш

  14. #44
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Значит доход от реализации векселя идет в общую налоговую базу по налогу на прибыль, налоговая точно прицепится к Вашему расходу.ИМХО.

  15. #45
    Аноним
    Гость
    По ссылке.Сразу с первых строк:
    Операции по реализации ценных бумаг, которыми в силу статьи 143 ГК РФ являются и векселя, НДС не облагаются (подп. 12 п. 2 ст. 149 НК РФ). Следовательно, в том периоде, когда организация продает товары, работы, услуги с НДС, а также реализует вексель, имеют место облагаемые и не облагаемые НДС операции.

    "в том периоде, когда организация продает товары, работы, услуги с НДС"-к этому налоговая и придерется,что таких операций не было!!!

  16. #46
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Аноним, вы МПЗ, по которым НДС куда-то хотите списать, для каких целей приобретали?

  17. #47
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Операций по реализации облагаемых Т.Р.У. не было. Необлагаемые операции по реализации Т.Р.У. были.
    Расходы у организации были в данном периоде. Они были и связанные с реализацией и не связанные с реализацией.
    Что может быть связано с реализацией векселя?
    Телефон, интернет, аренда, зарплата...
    Хоть что-то же списать можно. (Ну в общем, вот так как-то...что бы объяснить мою позицию)
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  18. #48
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Аноним, вы МПЗ, по которым НДС куда-то хотите списать, для каких целей приобретали?
    входящий НДС с хоз.расходов,подрядных работ

  19. #49
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Glawbuch Посмотреть сообщение
    Операций по реализации облагаемых Т.Р.У. не было. Необлагаемые операции по реализации Т.Р.У. были.
    Расходы у организации были в данном периоде. Они были и связанные с реализацией и не связанные с реализацией.
    Что может быть связано с реализацией векселя?
    Телефон, интернет, аренда, зарплата...
    Хоть что-то же списать можно. (Ну в общем, вот так как-то...что бы объяснить мою позицию)
    "хоть что-то" не получиться,по расчету пропорции получается 100%
    надо точно и наверняка
    такой косяк в 1,5млн.боком может выйти

  20. #50
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    входящий НДС с хоз.расходов,подрядных работ
    По общим расходам, при осуществлении в данном периоде только необлагаемых НДС операций - включается в стоимость этих "расходов".
    А подрядные работы для чего? Вряд ли для векселя.

  21. #51
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    По общим расходам, при осуществлении в данном периоде только необлагаемых НДС операций - включается в стоимость этих "расходов".
    А подрядные работы для чего? Вряд ли для векселя.
    К доходу вообще нет относимых расходов.
    Опять же,если должны списать налог в расходы,то исходя из какой пропорции?

  22. #52
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    строго терминологически предъявление векселя к погашению не является его реализацией и с этой точки зрения доходы от погашения не должны участвовать в расчете распределения сумм входного НДС в соответствии с пунктом 4 статьи 170 НК РФ.

    Это вот из этой статьи: http://gazeta-unp.ru/unp2.pl?page=state&id=324
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  23. #53
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    К доходу вообще нет относимых расходов.
    Опять же,если должны списать налог в расходы,то исходя из какой пропорции?
    Аноним, у вас есть 2 (может и больше, но пусть 2) вида деятельности - облагаемый НДС и необлагаемый НДС и есть три вида расходов: прямые по деятельности с НДС, прямые по деятельности без НДС и общие (аренда офиса, связь и т.п.) Вот эти последние только и делятся в пропорции, которая указана в 170 ст. НК:
    Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за налоговый период.

    Если нет операций, облагаемых НДС в 4 квартле 2008 (например), в только необлагаемые то весь общий НДС пойдет в расход. Но не прямой НДС от расходов, которые для деятельности, облагаемой НДС.

  24. #54
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Вы свой НДС можете только уменьшить за счет НДС общих расходов, а не списать. Вот и все.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  25. #55
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Glawbuch Посмотреть сообщение
    Вы свой НДС можете только уменьшить за счет НДС общих расходов, а не списать. Вот и все.
    Уменьшить-это и означает списать на расходы?
    Тогда,в принципе,и расчет пропорции не высчитываем?

  26. #56
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Уменьшить-это и означает списать на расходы?
    Уменьшить, это значит уменьшить. Обороты Кт68-Дт68=уплата в бюджет
    Тогда,в принципе,и расчет пропорции не высчитываем?
    Нет
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  27. #57
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Аноним
    если есть операции облагаемые и необлагаемые НДС схема раздельного учета такова:
    1. Ведете учет доходов и расходов по операциям, которые облагаются НДС. Здесь есть НДС к уплате и НДС к вычету по расходам.
    2.Ведете учет доходов и расходов по необлагаемым операциям, НДС к уплате нет , а НДС входящий -в расходы.
    3. Общехозяйственные расходы делите в пропорции и НДС по ообщехозяйственным расходам берете в соответствующей доле либо к вычету либо в расходы.
    И если Вы сейчас рискнете НДС по МПЗ взять в уменьшение дохода по реализации векселя у Вас может случиться такая ситуация:
    МПЗ были приобретены для реализации? Если да-при реализации у Вас возникнет доход и НДС к уплате. Доход Вы сможете кменьшить на с/стоимость товаров, а НДС к уплате чем будете нивелировать.
    Может быть у Вас были расходы, понесенные в связи с реализацией векселя( консультац,юридические услуги)

  28. #58
    Аноним
    Гость
    Да нет у меня 68сч.Весть НДС на 19сч висит

  29. #59
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Это общая схема ведения раздельного учета.
    Ну и пусть висит на 19 счете, К 68 у Вас же возникнет при реализации МПЗ-вот НДС на 19 счете и пригодится.

  30. #60
    Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Да нет у меня 68сч.
    А какие у Вас проводки по реализации?
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)