Уважаемые, клерки, очень нужна ваша помощь. С векселями не работала раньше, а сейчас мне дали задание разобраться с ситуацией. А именно подобрать проводки. НАША организация выдала собственный вексель ДРУГОЙ организации и должна была получить займ (но реально деньги не были перечислены). Образовалась дебиторская задолженность на ДРУГУЮ организацию. Но это еще не все. ДРУГАЯ организация продала наш вексель ТРЕТЬЕЙ организации. Теперь ТРЕТЬЯ организация предъявила нам этот (наш же) вексель к оплате. Но ТРЕТЬЯ организация наш должник и было решено сделать взаимозачет. Я понимаю, что схема, мягко говоря, неправильная, но подскажите, какие должны быть проводки, чтобы ее закрыть? Какие счета нужно использовать 62 или 76?![]()

Ответить с цитированием