×
Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 91 по 106 из 106
  1. #91
    Клерк
    Регистрация
    17.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    73
    Заполнение налоговой декларацииВ декларации по налогу на добавленную стоимость вычеты НДС по перечисленным авансам нужно отразить по строке 220 и соответствующим расшифровывающим ее строкам. А суммы НДС с авансов, подлежащие восстановлению, - по строке 190.

    Форма декларации утверждена приказом Минфина России от 7 ноября 2006 г. № 136н.

    Правда, не исключено, что в 2009 году форма декларации может быть изменена.
    Что для покупателя расчеты по НДС в связи с перечислением авансов не являются обязанностью. Это всего лишь право, которым организация может и не воспользоваться (п. 1 ст. 171 Налогового кодекса РФ). В отличие от продавца, для которого начисление НДС с поступивших в счет предстоящих поставок (выполнения работ, оказания услуг) авансов обязательно.

  2. #92
    Аноним
    Гость
    То есть ,если мне (я покупатель),поставщик не предоставил сф на аванс,я невоспользовалась вычетом по ндс,то это не нарушение?Я заплатила в марте 15000,сф на фактически полученный товар был 13000,а 2000р. оприходовано апрелем.СФ на ванс на сумму 2000р. мартом поставщик мне не предоставил.К вычету принимаю ндс с 13000 в марте и с 2000р. в апреле,так?

  3. #93
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    К вычету принимаю ндс с 13000 в марте и с 2000р. в апреле,так?
    Так. Нет счета-фактуры - нет вычета, вот и все последствия

  4. #94
    Аноним
    Гость
    Спасибо Вам,Январь!Если авансы миллионами,тогда конечно, стоит требовать сф и брать к вычету,а у меня и так к уменьшению ндс получился в этом квартале)

  5. #95
    Клерк Аватар для Маринушка
    Регистрация
    21.02.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    253
    А в книгах покупок и продаж делается где-нибудь отметка, что это аванс или заполняется по обычному? И НДС с авансов рассчитывается не 18/118?

  6. #96
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2007
    Сообщений
    403
    бл-и-и-ин, это что значит, раньше НДС был по отгруженной продукции(выпаленным работам),а сейчас ещё плюсом прибавились суммы - если мне заплатили аванс на счет....а вычеты учитываются , как всегда, чтоб был товар и оплачен

  7. #97
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    а сейчас ещё плюсом прибавились суммы - если мне заплатили аванс на счет
    Вообще то авансы полученные и раньше НДС облагались
    а вычеты учитываются , как всегда, чтоб был товар и оплачен
    Вот тут как раз и изменения - НДС к вычету можно брать по авансам уплаченным (если договором предусмотрен аванс и есть счет-фактура)
    И НДС с авансов рассчитывается не 18/118?
    Да, расчетная ставка

  8. #98
    Аноним
    Гость
    подскажите пжл, есть договор на монтаж и на поставку оборудования предположим на 40000 р.Нам поступил аванс на 20000р.Сейчас мы закрываем документы, при этом покупатель просит сч.ф на аванс.Но в эти 40000р. входит по договору и монтаж и оборудование.Вот теперь и незнаю как правильно закрыть,что надо на закрытие аванса предоставить вместе с счет-фактурой и что на закрытие, ведь тут и акт выполненных работ и ттн нужна.

  9. #99
    Клерк
    Регистрация
    28.02.2007
    Сообщений
    403
    если я отдала счет фактуру 31.03.2009,а оплатили мне 10 апреля я в учет беру 2 кварталом?

  10. #100
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    я в учет беру
    что брать то собрались?
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  11. #101
    Клерк
    Регистрация
    20.05.2005
    Адрес
    Подмосковье
    Сообщений
    275
    Цитата Сообщение от НинаО Посмотреть сообщение
    Я в 1С всегда учитываю авансы полученные на сч 78АВ(НДС с авансов полученных) и соответственно проводки
    Д 76АВ К 68,2 книга продаж
    Д68,2 К76АВ книга покупок
    и если туда еще и ндс с авансов оплаченых? Если сейчас это на 10 страницах и сверяю обороты по 62,2 и по 76АВ а потом Будет каша.
    А при учёте авансов выданных кредитоваться и дебетоваться будет 76.ВА. Так что не запутаетесь

  12. #102
    Клерк Аватар для Лютик_2006
    Регистрация
    08.12.2006
    Адрес
    г. Волгоград
    Сообщений
    331
    Проверьте мои проводки, пожалуйста:

    Оплатили аванс, поставщик выдал сч.ф. на аванс. Берем по ней НДС к вычету:

    Д68.2 / К76.ВА

    Затем после того, как получен товар и приходные доки:

    Д76.ВА / К68.2

    Все верно? Что-то запуталась совсем...


  13. #103
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Лютик_2006, да верно.
    Обычные 19 - 60 и 68.2 - 19 не забыли?

  14. #104
    Клерк Аватар для Лютик_2006
    Регистрация
    08.12.2006
    Адрес
    г. Волгоград
    Сообщений
    331
    Нет, вроде все проясняется...

    Значит для первоклассников, таких как я:

    НДС по авансу уплаченному:

    1. в книгу покупок
    2. в книгу продаж (после оприходования товара)
    3. в книгу покупок. (68.2 /19.3)

    Вроде все так..?

  15. #105
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Вроде все так..?
    Так

  16. #106
    Клерк Аватар для Лютик_2006
    Регистрация
    08.12.2006
    Адрес
    г. Волгоград
    Сообщений
    331
    Спасибище!!!

Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)