В свое время поступили основные средства, полученные от нерезидента. Воспользовались льготой по НДС и таможенными платежами. Данное оборудование зависло на 3 года на 08 счете. Сейчас данное оборудование думают реализовать. Правильно ли я понимаю, что мы должны уплатить на момент реализазации НДС и таможенные платежи со стоимости на момент ввоза оборудование, далее при реализации начислить НДС, а уплаченный на таможне НДС принять к зачету?

