×
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Рыська
    Гость

    помощь по технологическому оборудованию, переданному в уставной капитал

    В свое время поступили основные средства, полученные от нерезидента. Воспользовались льготой по НДС и таможенными платежами. Данное оборудование зависло на 3 года на 08 счете. Сейчас данное оборудование думают реализовать. Правильно ли я понимаю, что мы должны уплатить на момент реализазации НДС и таможенные платежи со стоимости на момент ввоза оборудование, далее при реализации начислить НДС, а уплаченный на таможне НДС принять к зачету?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Правильно ли я понимаю, что мы должны уплатить на момент реализазации НДС и таможенные платежи со стоимости на момент ввоза оборудование
    Правильно. Платите те суммы, которые указаны в ГТД.

  3. #3
    Рыська
    Гость
    Меня беспокоит момент зачета уплаченного на таможню налога. Получается ситуация, что оборудование за это время устарело, продаем за 2/3 от цены ввоза. НДС от реализации будет меньше, чем мы уплатили на таможню. Получается вычет большой. Нигде не могла найти подтверждение, что могу воспользоваться вычетом.
    А еще таможенные платежи относим на себестоимость - сделка получается ну совсем убыточной.... Поэтому вызовет пристольное внимание у налоговиков....

    Так как оборудование на 08 счете, то убыток можно признать в налоговом учете сразу, а не в течении 2-х лет как при убыточной реализации основных средств.

    Я права????

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)