×
Показано с 1 по 4 из 4
  1. Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    323

    Ввод начальных остатков сч.19 НДС.

    Мы были на УСН, а теперь переходим на ОСН в 7.7 бухгалтерию ред.4,5.

    У меня много остатков на сч.10, а занести теперь мне их надо и НДС отдельно, т.к. я буду брать его к вычету.
    Т.е. мне надо еще занести с/ф входящие по этому НДС.

    Как мне правильно это сделать в программе? Где именно занести остатки по НДС ?

    Все остальные остатки я заношу через Операции вручную через 0 счет.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,058
    т.к. я буду брать его к вычету.
    а можно?
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  3. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,681
    Где именно занести остатки по НДС ?
    Лучше счетами-фактурами, иначе будут проблемы с построением книги покупок
    OlgaK, в некоторых случаях можно

  4. Клерк
    Регистрация
    30.10.2008
    Сообщений
    323
    Цитата Сообщение от OlgaK Посмотреть сообщение
    а можно?

    да вроде можно.... мы строим объект, сдавать его будем сейчас в4-м квартале, будем уже с него платить Ндс, а материалы для строительства покупали раньше, тогда была еще упрощенка... НДс к вычету не был, мы его учитывали в стоимости материалов

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)