Добрый день.
Помогите, пожалуйста, разобраться с проводками при начислении налога на прибыль в 1С.
ПБУ 18/02 не используем, значит счет 68.4.2 не нужен. Так?
Сначала делаем закрытие месяца,
потом вручную проводку 99.2.1 / 68.4.1 с разбивкой по бюджетам.
Правильно?
1) Эту проводку при наличии прибыли делаем каждый месяц или только каждый отчетный период?
2) Так как прибыль считается нарастающим итогом с начала года, то независимо от того, прибыль получилась или убыток, предыдущие проводки по начислению налога на прибыль надо сторнировать?
3)Если подводим итог за год, то проводку по начислению налога делаем после закрытия декабря, но до реформации баланса?
Спасибо.



