Здравствуйте, коллеги. Хотелось бы уточнить правильно ли мы делаем:
Проводим тренинги для собственных сотрудников, иногда бывают из других городов, но тоже сотрудники из наших ОП. Мы все зараты - кофе,чай,печенье, булочки и пироженки, списываем на сч.91 не подлежащий налогообл.. Это правильно или все-таки можно привезать эти расходы к представительским?
