×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 52
  1. #1
    DRTC DRTC вне форума
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961

    Вопрос Можно ли сделать так: с-ф принять в прошлом году, а акт в этом?

    Можно ли сделать так: с-ф принять в прошлом году, а акт в этом?

    в смысле... нами были куплены и оплачены работы, документы получены в прошлом году и по с-ф уже посчитан НДС и уплачен ессесно, но можно ли не принять к учету акт о выполнении работ в прошлом году, а принять его в этом???

    и чем это может грозить

    з.ы.
    сам щас сижу и понимаю что несу какую-то околесицу %))
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    DRTC DRTC вне форума
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    другой вариант...

    Можно ли принять эти же работы в расходы по бухгалтерскому учету в прошлом году, а по налоговому в этом???

    уточню, работы "как бы для перепродажи", а не для собственных нужд.

  3. #3
    jaspis jaspis вне форума
    Клерк
    Регистрация
    05.10.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,241
    Объясни, что и, главное, для чего нужно сделать. Я, например, ничего не поняла.

  4. #4
    xboct xboct вне форума
    Клерк
    Регистрация
    18.11.2003
    Сообщений
    1,001
    Нет, нельзя. Можно в этом году учесть: типа тогда документы потеряли. Но тогда и в налоговом и в бухгалтерском. Правда есть одна фишка:
    пп. 1 п. 2 ст. 265 НК РФ (учесть как убытки прошлых лет в этом году) и ст. 54 НК РФ (учесть в прошлом году и представить уточненную декларацию) друг другу противоречат. Налоговики 54 статью любят больше - может выйти спор.
    Но тогда НДС в прошлом году к вычету нельзя принять

  5. #5
    DRTC DRTC вне форума
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    ну ... объясню с подробностями...

    мы типа "генподрядчики" одна фирма заказала нам ремонт, а мы "покупаем" этот ремонт у субподрядчика, и продаем заказчику...

    В прошлом году (декабрь) заказчик оплатил нам часть работ авансом, и обещал акты подписать с датами за 2003 г.

    Мы "купили" эти работы (~на сумму аванса) у субподрядчика в декабре. получили от него документы.
    Полученную с-ф учли в расчетах НДС за 2003г и заплатили уже его.

    и тут вдруг оказывается что эти гадские заказчики подпишут акт этим годом.......

    и в итоге: если принимать "покупку" к учету в прошлом году, то у нас вылазиит не маленький убыток, а мы этого не хотим, а не принимать........с-ф то уже записали %)....


    что-нить понятно?

  6. #6
    Abul Abul вне форума
    Клерк Аватар для Abul
    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Москва, ЦАО
    Сообщений
    514
    Понятно. Подрядчику Вы подписали акты раньше, чем Вам Заказчик. Можно посчитать, что подрядчик Вам выполнил всю работу, а Вы Заказчику не всю. Остались, например, очень мелкие недоделки- полы не помыли. Когда Вы всю работу перед заказчиком выполнили он и подписал Вам акт. Было бы очень хорошо, чтобы суммы расчетов были разные.

  7. #7
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    и в итоге: если принимать "покупку" к учету в прошлом году, то у нас вылазиит не маленький убыток, а мы этого не хотим, а не принимать........с-ф то уже записали %)....
    Если я правильно понял, то это чистой воды незавершенка. Убытком и не пахнет.
    Согласен с Abul, более того, описана вполне обычная ситуация.
    С уважением.

  8. #8
    Abul Abul вне форума
    Клерк Аватар для Abul
    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Москва, ЦАО
    Сообщений
    514
    Правильно, правильно. По БУ незавершенка. В НУ материальные расходы (не прямые).

  9. #9
    DRTC DRTC вне форума
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    ну и что тогда значит не убыток?????? если по НУ материальные расходы

  10. #10
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    DRTC, да прв. С НУ получается фигня.
    С уважением.

  11. #11
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    Мысль такая. Мож в НУ на РБП засунуть, с обоснованием ессно...
    С уважением.

  12. #12
    DRTC DRTC вне форума
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    Abra, а обоснование какое может быть???

  13. #13
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    Статья 272. Порядок признания расходов при методе начисления

    1. Расходы, принимаемые для целей налогообложения с учетом положений настоящей главы, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты и определяются с учетом положений статей 318 - 320 настоящего Кодекса.

    ИМХО, вот только это.
    С уважением.

  14. #14
    DRTC DRTC вне форума
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    Abra, спасибо, это подходит %))

    а вот с незавершенкой ...... тогда налог на имущество вылазиит, как я понимаю? правильно понимаю или нет?

  15. #15
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    а вот с незавершенкой ...... тогда налог на имущество вылазиит, как я понимаю? правильно понимаю или нет?
    С этого года - уже не вылазит.
    С уважением.

  16. #16
    DRTC DRTC вне форума
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    Abra, а за 2003 год мне надо считать как?? вылезет или не вылезет?????

  17. #17
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    DRTC, за 2003 - вылезет.
    С уважением.

  18. #18
    DRTC DRTC вне форума
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    а ставка, у нас сейчас 2% да?

  19. #19
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    DRTC, за 2003 г - да.
    С уважением.

  20. #20
    DRTC DRTC вне форума
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    а вот еще можно один умный-глупый вопрос.... а какими документами этот расход переносится в незавершенку и потом обратно? какая первичка для этого

  21. #21
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    DRTC, первички, утверженной Статистикой в этом случае нет. Самостоятельно нужно разрабатывать.
    Первичка нужна:
    1) При оприходовании на сч. 20 в разрезе статей калькуляции, например - позаказно.
    2) При списании на сч. 90 . В этом случае, ИМХО, может быть достаточно Акта вып услуг.
    Так вот, этот расход не переносится в незавершенку, а просто остается на 20 сч., т.к. операции №2.
    Извиняюсь за сумбур.
    С уважением.

  22. #22
    Govorun Govorun вне форума
    дилетант Аватар для Govorun
    Регистрация
    26.01.2002
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    1,955
    первичка - это акт выполненных работ от субподрядчика к вам, датированный прошлым годом и акт приемки от вас заказчику, датированный этим годом
    Наталья.

  23. #23
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    <b>Govorun</b>, не совсем согласен. Для оприходования - этих доков достаточно, а вот для оприходования на соответствующий заказ, если это прямые, ИМХО, нет. Или скажем не всегда достаточно.
    С уважением.

  24. #24
    DRTC DRTC вне форума
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    Abra, чет я запутался %(

    а как оно остается на 20-том счете, если, как я понимаю в конце года он закрывается.....

    и получается УБЫТОК ;(

  25. #25
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    DRTC, 20-й не обязательно закрывается.
    С уважением.

  26. #26
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    Так вот, этот расход не переносится в незавершенку, а просто остается на 20 сч., т.к. операции №2.
    забыл дописать: операции №2 в Вашем примере в 2003 году НЕТ.
    С уважением.

  27. #27
    DRTC DRTC вне форума
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    Abra, а вот об этом поподробнее пожалуйста %)) а как мне его не закрыть? (именно на эту сумму)

  28. #28
    Abra Abra вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    DRTC, на 20-м надо организовать учет в разрезе, напр., заказов. И все прямые затратя относить на тот или иной заказ.Тогда при подписании акта вами с Вашим заказчиком, отражаете выручку и делаете списание с/с(операция №2), но не всей а только той части, которая относится на ентот заказ.
    По остальным - нет акта, значит прямая с/с остается на 20-м, почти автоматически.
    С уважением.

  29. #29
    Abul Abul вне форума
    Клерк Аватар для Abul
    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Москва, ЦАО
    Сообщений
    514
    прямые затратя относить на тот или иной заказ
    Прямые по БУ. В НУ подрядные работы списываются в момент подписания акта.

  30. #30
    DRTC DRTC вне форума
    ох,как же я уже запарился
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    961
    Abul, в момент подписания акта нас с субподрядом или с заказчиком? или я еще не проснулся

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)