Ситуации такая: фирма открыта 06.2008, за 6 мес отчетность нулевая, за 9 мес. налог на прибыль составил 30 т. р., который мы перечислили. Но за 9 мес выручка сост. 6 млн. р., т. е. нужно далее начислить ежем. ав. платежи, которые я не начисл. и в декларации не показывала. Соотв. и платить я должна была в окт. 30+10 =40 т. р., в нояб. 10 т. р, в дек. 10 т. р. Но я платила только 30 т. р. в окт. Сегодня проконсульт. в нал. Консультант сказала что авансовые на 4-й квартал программой в налоговой начисленны не были(возможно прог-ма 6 млн. поделила на четыре квартала). Поэтому уточненка за 9 мес. не нужна, платить ничего не надо, нужно только принести уведомление о переходе на уплату нал. по факт. прибыли с 2009 г и с 11-го месяца 2008.Причем декларации за 11 мес. тоже не нужно. Не пойму, а что с окт. и нояб. 2008? Запуталась совсем...


