×
Показано с 1 по 29 из 29
  1. Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Сообщений
    129

    счет-фактура

    Получила от поставщика счет фактуру на товар... оформлена она верно,но заметила, что в правом верхнем углу нет шапки в виде "Приложение №1......." .Позвонила поставщику попросила переделать..а мне тот главбух утверждает, что это не ошибка и что сч-ф является основанием для вычета НДС. Сказала если найдете в НК где написано что эта "шапка" должна быть обязательно звоните... я прочитала всю ст.169 но именно про это нигде не написано.Вот и не знаю теперь что делать оставить как есть? или все-таки такая сч-ф оформлена не верно?
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Эпидемия какая-то...
    Best regards, Михаил

  3. ЯЗВА и ЗЛЫДНЯ Аватар для МимоПроходила
    Регистрация
    03.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    663
    правильно Вам адрес сказали где посмотреть
    в НК про шапку ни слова

  4. Клерк Аватар для РВМ
    Регистрация
    05.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,345
    верно
    ну, это по моему мнению.

  5. Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Сообщений
    129
    в том то и дело что она сказала чт оя это выдумала... и она такого ни где не читала...

  6. Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    она сказала чт оя это выдумала
    првильно сказала
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  7. Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Сообщений
    129
    хорошая значит я выдумщица

  8. человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Сказала если найдете в НК где написано что эта "шапка" должна быть
    Это разве шапка?

  9. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Лаврентьева, Вы не одиноки в своем... эээ... слово забыл...

    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=238036
    Best regards, Михаил

  10. Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Сообщений
    129
    я считала что это форма документа где должно быть написано как например в накладной "унифицированная форма ТОРГ-12 утверждена Госкомстата......"

  11. Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Сообщений
    129
    Цитата Сообщение от mvf Посмотреть сообщение
    Лаврентьева, Вы не одиноки в своем... эээ... слово забыл...

    http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=238036
    И посмеялась и поняла что пора расслабится а не искать вот такие проблемы
    спасибо за наводку...

  12. человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    я считала что это форма документа где должно быть написано как например в накладной "унифицированная форма ТОРГ-12 утверждена Госкомстата......"
    Это из той же серии.

  13. Клерк Аватар для Elsi
    Регистрация
    24.12.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    20
    Доброе время суток клерки!
    Я ИП на ОСНО, опт. получил счёт на товар допустим мухобойка ржавая, перечислил сумму, указав в условиях платежа как в счёте (за мухобойку ржавую).
    Выставил счёт покупателю на мухобойку с серебренной ручкой, продал, выписав соответствующую фактуру и накладную.
    Потом получил товар и по почте фактуру и накладную от поставщика, где в наименование товара указано приспособление для уничтожения мух.
    У меня небольшой вопрос.
    1. Будет ли считаться нарушение в налоговой изменения в наименовании товара, если суть (к.т. мухобойка), остаётся?
    2. В книге УДиРиХО табл.1-7 отмечено во входящей фактуре одно, а в выставленной тоже, но с другими словами, примут ли к возмещению НДС?
    Последний раз редактировалось Elsi; 26.12.2008 в 06:43.

  14. человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Если достоверно видно, что та же мухобойка - то примут.
    А зачем менять название в своем учете?

  15. Клерк Аватар для Elsi
    Регистрация
    24.12.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    20
    Цитата Сообщение от LegO NSK Посмотреть сообщение
    Если достоверно видно, что та же мухобойка - то примут.
    А зачем менять название в своем учете?
    мы посчитали, что так более правильно её обозвать, судя по тех документации, к тому же клиент попросил сделать так, чтобы было понятней, вот и пошли на его просьбу, да и сами написали грамотней

  16. Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    1 нет
    2 да
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  17. Клерк Аватар для Lahja
    Регистрация
    17.10.2004
    Сообщений
    444
    Помогите пжлст определиться с уровнем существенности ошибки в счет-фактуре)
    Ошибка в названии, вместо ООО "Иван-да-Марья" написано ООО "Иван-да-марья", те одна из заглавных букв изменена на строчную)
    Внятного ответа найти не могу в письме какого-нибудь важного органа найти не могу (мб вопрос глупый)
    есть только ответ эксперта:
    Является ли ошибкой то, что в счете-фактуре неверно указано название организации-покупателя, например, есть ошибка в одной букве?
    - Безусловно, это ошибка. Но каждый такой случай нужно рассматривать отдельно. Дело в том, что идентифицировать налогоплательщика можно не только по названию, но и по ИНН, который указывается в строке 6б счета-фактуры. Так, если в документе, например, пропущен мягкий знак, то это поправимо.
    А вот если ошибка привела к тому, что название искажено до неузнаваемости, то такой документ, конечно, принимать нельзя.
    Вопрос: ошибка=грамматическая ошибка?
    Поделитесь опытом)
    Спасибо)

  18. Клерк
    Регистрация
    28.01.2009
    Сообщений
    312
    Конечно, это не совсем корректно, но не критично. Одну - другую можно не исправлять. Самое главное, чтобы не были такие фактуры пачками.

  19. Аноним
    Гость
    А мне поставщик отдал с/ф, в которой не указан наш ИНН/КПП.Это критично? могу сама вписать?

  20. Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Это критично?
    ИНН - да.
    могу сама вписать?
    Можете вписать и сделать вид, что не Вы, а они вписали.
    Best regards, Михаил

  21. Eifriger Klerk Аватар для Glawbuch
    Регистрация
    25.04.2008
    Адрес
    Московская область
    Сообщений
    4,977
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А мне поставщик отдал с/ф, в которой не указан наш ИНН/КПП.Это критично? могу сама вписать?
    Попросите переделать.
    Снюсь в кошмарах... Качественно, недорого...
    ... Постоянным клиентам... 10 минут в подарок...
    .

  22. человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Попросите поставщика вписать ИНН и в его экземпляр с/ф

  23. Клерк Аватар для Зелёная
    Регистрация
    05.09.2009
    Сообщений
    103
    Надо же.. Сегодня тоже из-за шапки маялась. Выяснила, что шапка не нужна.

    И похоже маята сильно повлияла на меня. Помогите вспомнить - до изменений 2009 г. в счёт-фактурах на услуги можно было заполнять графы грузоотправитель и г/получатель?
    Например, услуги связи. И эти графы заполнены. Это нормально для 2008 г.?

  24. Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,671
    Зелёная, лишняя информация никогда не мешала

  25. Клерк Аватар для Зелёная
    Регистрация
    05.09.2009
    Сообщений
    103
    Значит, это не нарушение правил заполнения!
    Спасибо.

  26. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от LegO NSK Посмотреть сообщение
    Попросите поставщика вписать ИНН и в его экземпляр с/ф
    Т.е я правильно поняла-сама руками вписываю ИНН и поставщикам советую тоже ))))

  27. Главный
    Регистрация
    21.07.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,904
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Т.е я правильно поняла-сама руками вписываю ИНН и поставщикам советую тоже ))))
    Не советуешь, а убедительно просишь.

  28. Клерк
    Регистрация
    25.03.2009
    Сообщений
    203
    А что делать с неверно оформленной счет-фактурой поставщика? как вообще учитывать такую поставку?
    Переделывать документы отказываются, значит к вычету по НДС данную счет-фактуру не принимаем. А куда тогда ее? на всю сумму целиком вместе с НДСом занижаем налог на прибыль? или данный "непринятый" к учету НДС подвисает в воздухе, а прибыль минусуем только на сумму "без НДС"?

  29. Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    данный "непринятый" к учету НДС подвисает в воздухе, а прибыль минусуем только на сумму "без НДС"?
    Не совсем подвисает, списывается на 91 в БУ. Прибыль не уменьшает.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)