Правильно ли я делаю? НДС по оплате. Когда я счетаю НДС я проверяю так., Все суммы которые мне оплатили в конкретном месяце я складываю и делю на 1,18 и умножаю на 18% и получаю сумму НДС начисленную. Она должна сходится с суммой в Кт 68,2 или это не обязательно. Просто когда у меня например был аванс в прошлом месяце, а отгрузка в этом, то я делаю запис книги продаж и у меня Кт 68,2 увеличивается????



