×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 42
  1. Аноним
    Гость

    Вопрос За год нет дохода, с расход большой.

    Подскажите, пожалуйста, мы на УСН (доходы минус расходы) .
    За 2008 год у нас не было ни одного дохода, а расход большой.
    Как посчитать минимальный налог, если нет дохода? Чем опасна такая ситуация?
    Расход неренесется на следующий год?
    Поделиться с друзьями

  2. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Никак не считать минимальный. Просто не от чего считать.

  3. Аноним
    Гость

    Смешно

    Как быть, народ работал, а на доход не заработал.. минимальный налог он же для тех кто и так плохо работает.))) а мы получается совсем плохо работали веь год.))))
    Будут ли претензии у налоговиков?
    И что делать с затратами, можно их перенести на доход в будущем году?

  4. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    А за счет чего расходы-то были? Заём что ли?
    Ну убыток будет, на следующий год перенесете его

  5. Аноним
    Гость

    Вопрос

    Да, зарплаты за счет беспроцентного займа. РКО, бензин, аренда авто все за счет займа, или остатка на р/счете с предыдущего года..
    А как перенести затраты?

  6. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Никак не перенести. Убыток будет, он и переносится

  7. Клерк
    Регистрация
    14.11.2002
    Сообщений
    692
    Убыток будет, он и переносится
    В пределах не более 30% на весь будущий год, остальное на последующие налоговые периоды.

  8. Клерк
    Регистрация
    06.01.2009
    Адрес
    г. Владивосток
    Сообщений
    7
    У нас похожая ситуация, деятельности нет, а зарплата директору начислялась и налоги по з/плате платились за счет заемных средств. Вот только декларации за 2 и 3 квартал по УСН и ПФР сдавались нулевые. В ФСС отчет сдали с уплатой сбора без начисления ФОТ. Что делать с годовой отчетностью? Учредитель настаивает опять на нулевой. А как тогда быть с ИС за год и НДФЛ. Не отчитываться по работнику? Зарегистрированы во 2 квартале, на 15%.

  9. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    В ФСС отчет сдали с уплатой сбора без начисления ФОТ.
    Какого сбора?
    Что делать с годовой отчетностью?
    С какой именно? Если платились зарплатные налоги и начислялась зарплата, то отчетность по этим налогам никак не может быть нулевой.

  10. Клерк
    Регистрация
    06.01.2009
    Адрес
    г. Владивосток
    Сообщений
    7
    ФСС я имела ввиду плату от несчастных случаев на производстве.

    А годовая отчетность - УСН за 2 и 3 квартал сдавалась 0 доходов и 0 расходов. Годовую УСН учредитель хочет сдать такую же. И ПФР по авансовым платежам сдавалась нулевая.
    Так вот если я сейчас сдам годовые формы УСН и ПФР нулевые, как мне тогда отчитаться по работнику (ИС в ПФР и НДФЛ) на которого начислялась з/плата? Вообще не отчитываться по работнику и оставит налоги как переплату? Или убедить учредителя показать убыток? И затем нормально отчитаться за работника? У нас ООО.

  11. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Ну правильно хочет сдать, потому как нет деятельности, направленной на получение дохода.
    И ПФР по авансовым платежам сдавалась нулевая.
    Это как? Вы же сами пишете, что налоги с зарплаты уплачивались. Зачем сдавать нулевку по ОПС? В чем тайный смысл?
    Или убедить учредителя показать убыток?
    Да не надо его убеждать. Не хочет показывать, не показывайте

  12. Клерк
    Регистрация
    06.01.2009
    Адрес
    г. Владивосток
    Сообщений
    7
    Поняла, по ОПС надо показать уплату налогов в годовой отчетности, так же как я сделала в ФСС, а начисленную з/плату тоже показывать? Если покажу начисление, не спросят ли меня где расходы в декларации УСН?

  13. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Если покажу начисление, не спросят ли меня где расходы в декларации УСН?
    Ну спросят если даже, и что? Этот расход не направлен на получение дохода, поскольку деятельности нет, поэтому и не должен показываться в декларации.
    а начисленную з/плату тоже показывать?
    А как Вы можете не показать её? С чего Вы тогда взносы насчитали?

  14. Клерк
    Регистрация
    06.01.2009
    Адрес
    г. Владивосток
    Сообщений
    7
    Спасибо, теперь все понятно. УСН сдаю нулевую за год, ОПС с начисленым ФОТ, взносами и уплаченными взносами. И спокойно сдаю Индивидуальные сведения и НДФЛ на работника. Верно?

  15. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Верно.

  16. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Никак не считать минимальный. Просто не от чего считать.
    Правильно я поняла, если у нас за год были только такие операции : займ от учредителя, покупка ККМ, услуги за ККМ, и банковские комиссии, то нам можно сдать нулевую декл. и не платить миним налог??
    Кстати, подскажите комиссии банка (РКО) это 91.4 или 91.3???. у нас УСН дох-расх.
    Заранее спасибо.
    С рождеством

  17. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    то нам можно сдать нулевую декл. и не платить миним налог??
    А с чего Вы собрались платить минимальный налог, если доходов не было?
    Деятельность была или нет? Отсутствие дохода не всегда означает отсутствие деятельности.

  18. Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    А с чего Вы собрались платить минимальный налог, если доходов не было?
    Деятельность была или нет? Отсутствие дохода не всегда означает отсутствие деятельности.
    нет деятельности вообще не было.
    было только - взнос уставного капитала, займ и покупка на эти деньги ккм, и несколько РКО банка. з/п не начислялась и не выплачивалась
    а в книгу Д и Р что из этого учитывать?
    или ее не надо при таких операциях заполнять?
    РКО банка входит в расходы книги?
    Заранее спасибо.
    с Рождеством!

  19. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Ничего в книгу не писать. Декларацию пустую сдавать. ККМ поставить в расходы, когда наччнется деятельность

  20. Клерк
    Регистрация
    25.08.2008
    Сообщений
    17
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Ничего в книгу не писать. Декларацию пустую сдавать. ККМ поставить в расходы, когда наччнется деятельность
    ммммм...какая прелесть. Вы облегчили мою жизнь=)
    последние вопросы - а книгу надо сдавать (хоть и пустую) или нет?
    стоимость ККМ 13000. в 1С ввела как поступление МПЗ. правильно?
    правильно поняла когда деятельность пойдет просто сделать перемещение? ККМ как товар поставит или мат-лы?
    все! =)
    спасибо еще раз

  21. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Книга не сдается, она подписывается. Смысла подписывать пустую книгу я не вижу. Хотя, кому что нравится.
    ККМ как товар поставит или мат-лы?
    Как материальные расходы.

  22. Клерк
    Регистрация
    25.08.2008
    Сообщений
    17
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Книга не сдается, она подписывается. Смысла подписывать пустую книгу я не вижу. Хотя, кому что нравится.
    Как материальные расходы.
    СПАСИБО !
    по полочкам все разложили

  23. Клерк
    Регистрация
    25.08.2008
    Сообщений
    17
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Книга не сдается, она подписывается. Смысла подписывать пустую книгу я не вижу. Хотя, кому что нравится.
    Как материальные расходы.
    ой-ой-ой!
    совсем забыла!
    а в этом году уже не надо сдавать различные справки К отчетности ???(всякие : справки о рук и гл.бух; расшифровка выручки; СМП; СПРАВКА
    Об отсутствии налогооблагаемых объектов и неосуществлении ряда видов деятельности)

  24. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Их уже много лет как сдавать не надо

  25. Клерк
    Регистрация
    11.09.2011
    Сообщений
    262
    ИП УСН Доходы-Расходы

    Если в 2010 году был убыток, как и в каком размере его перенести на 2011?

    В книге доходов и расходов его каким либо образом отражать нужно?

  26. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Цитата Сообщение от GuzelMZ Посмотреть сообщение
    как и в каком размере его перенести на 2011?
    Хоть все 100% перенести, если влезет. ПРи расчете налога за год. Как это оформляется в документах - написано в Порядке заполнения книги и декларации

  27. Клерк
    Регистрация
    11.09.2011
    Сообщений
    262
    Спасибо

  28. Клерк
    Регистрация
    11.09.2011
    Сообщений
    262
    Что за сумма минимального налога? Строка 270 декларации по УСН. Что с ней делать? Тоже уплачивать?

  29. Клерк
    Регистрация
    11.09.2011
    Сообщений
    262
    В декларация по единому налогу УСН строку 280 заполнять если были взносы за работников по договорам ГПХ а не по трудовым. По трудовым договорам у меня нет и не было вообще работников

  30. Клерк
    Регистрация
    11.09.2011
    Сообщений
    262
    Цитата Сообщение от GuzelMZ Посмотреть сообщение
    В декларация по единому налогу УСН строку 280 заполнять если были взносы за работников по договорам ГПХ а не по трудовым. По трудовым договорам у меня нет и не было вообще работников
    Все нашла есл Д-Р незаполняется

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)