×
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    пока не бух пока не бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    503

    Фактическая прибыль

    Как правильно начислять налог на прибыль на 68.4.2 при расчете ежемесячной прибыли от фактически полученной: Сторнировать каждый месяц начисленную в предыдущем и всю начислять в текущем месяце? или доначислять?
    Поделиться с друзьями
    Основа всякой мудрости есть терпение. Платон

  2. #2
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Доначислять ИМХО.Налоговую базу Вы же не сторнируете, а доначисляете.

  3. #3
    МимоПроходила МимоПроходила вне форума
    ЯЗВА и ЗЛЫДНЯ Аватар для МимоПроходила
    Регистрация
    03.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    663
    доначислять
    как в декларации ж показываете

  4. #4
    пока не бух пока не бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    503
    Цитата Сообщение от МимоПроходила Посмотреть сообщение
    доначислять
    как в декларации ж показываете
    В декларации у меня нарастающим итогом с начала года, и нарастающий итог за предыдущий месяц.
    Расчитать разницу и доначислить?
    Основа всякой мудрости есть терпение. Платон

  5. #5
    МимоПроходила МимоПроходила вне форума
    ЯЗВА и ЗЛЫДНЯ Аватар для МимоПроходила
    Регистрация
    03.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    663
    так вы ж пишите начислено нарастающим итогом
    начислено авансов столько то
    к доплате столько то
    или не так?

  6. #6
    пока не бух пока не бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    503
    Мне интересно по 68.4.2 - ежемесячно начислять разницу между начисленным с начала года по ноябрь минус начисленное с начала года по октябрь? или сторнировать начисленное за январь-октябрь и начислить январь-ноябрь?
    Основа всякой мудрости есть терпение. Платон

  7. #7
    МимоПроходила МимоПроходила вне форума
    ЯЗВА и ЗЛЫДНЯ Аватар для МимоПроходила
    Регистрация
    03.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    663
    68.4.2 - Вы ПБУ18 применяете?

  8. #8
    Сафа Сафа вне форума
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Зачем же сторнировать? Для меня сторно-это аннулировать ошибочную проводку ( может быть я и не права). Вы по БУ и НУ закрываете месяц, определяете финансовый результат, а так как налоговым по НУ и отчетным периодом по БУ у Вас год-просто доначисляете.ИМХО.

  9. #9
    МимоПроходила МимоПроходила вне форума
    ЯЗВА и ЗЛЫДНЯ Аватар для МимоПроходила
    Регистрация
    03.12.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    663
    Сафа, я тоже не пойму никак желание сторнировать, по декларации все начисления видны ж - их и начисляем

  10. #10
    пока не бух пока не бух вне форума
    Клерк
    Регистрация
    24.12.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    503
    Боьшое всем спасибо!
    Основа всякой мудрости есть терпение. Платон

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)