×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. Клерк
    Регистрация
    03.08.2007
    Сообщений
    223

    Некоммерческая организация - на какой счёт повесить расходы по открытию счёта?

    счёт 26 «Общехозяйственные расходы» предлагается открыть три субсчета:
    «Расходы по некоммерческой деятельности»;
    «Расходы по предпринимательской деятельности»;
    «Общие расходы по уставной и предпринимательской деятельности».

    На какой из них можно повесить расходы по открытию рассчётного счёта?


    Как провести поступление членских взносов?
    Поделиться с друзьями

  2. дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от heartjack Посмотреть сообщение
    счёт 26 «Общехозяйственные расходы» предлагается открыть три субсчета:
    1) «Расходы по некоммерческой деятельности»;
    2) «Расходы по предпринимательской деятельности»;
    3) «Общие расходы по уставной и предпринимательской деятельности».
    4) На какой из них можно повесить расходы по открытию рассчётного счёта?
    5) Как провести поступление членских взносов?
    4) Видимо, на 26.3.
    5) Это здесь много обсуждали.
    Если взносы обязательные, то Д76 / К86 - начисление;
    и Д51 (50) / К76 - поступление.

    В противном случае: Д51 (50) / К86
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  3. Клерк
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    200
    у меня тоже вопрос по АНО: как провести безвозмездное поступление ОС (получено от управы или муниципалитета бесплатно) и поступление за плату. Нужно ли использовать добавочный капитал сч. 83

  4. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Покровка, а какие у Вас есть варианты?

  5. Клерк
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    200
    Д08 К 60
    Д 19 К 60
    Д 01 К 08
    Д91.2 К 19
    Д86 К91.2 это обычное поступление ОС в АНО за плату

  6. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Не поняла, что такое поступление в АНО за плату? Это покупка ОС что ли?
    Проводки никуда не годятся, я Вам честно скажу. Во-первых, почему Вы НДС отправляете на 91, а не включате в стоимость ОС? Во-вторых, вот эта праводка что по Вашему означает?
    Д86 К91.2
    Т.е.НДС Вы списали за счет 86 счета, а само ОС нет? Вы денег из целевого финансирования не потратили на покупку ОС? И тем более мне не понятно, зачем Вы через 91 счет прогнали этот НДС, даже если предположить, что его надо отправить на 86 счет
    FAQ по некоммерческим организациям

  7. Клерк
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    200
    Д 86 К 83.3 - поступление ОС сумма без НДС , в продолжение проводок выше.
    Да , НДС я не включила в стоимость ОС, и отнесла на 91.2. , поскольку ОС приобреталось не на целевые средства . А почему так нельзя?

  8. Клерк
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    200
    С проводками по движению ден. средств у меня вопроса нет Д 60 К 51

  9. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Потому что это не возмещаемый налог, а невозмещаемые налоги включаются в стоимость ОС. Вы себе базу по налогу на имущество занижаете таким образом

  10. Клерк
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    200
    А почему НДС - невозмещаемый налог?
    Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (ПБУ 6/01)

  11. дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от Покровка Посмотреть сообщение
    А почему НДС - невозмещаемый налог?...(ПБУ 6/01)
    У вас это товар?
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  12. Клерк
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    200
    Цитата Сообщение от zas77 Посмотреть сообщение
    У вас это товар?
    нет, ОС на 01 счете учитывается, а товар на 41.

  13. дилетант-теоретик Аватар для zas77
    Регистрация
    22.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,464
    Цитата Сообщение от Покровка Посмотреть сообщение
    нет, ОС на 01 счете учитывается, а товар на 41.
    Этот вопрос Вам задал с намерением выяснить, почему Вам так хочется уменьшить стоимость своих ОС, и что Вы с этим НДС собираетесь делать, если вы этим имуществом не торгуете.

    Кстати, приобретённый бычёк может быть как ОС (Д01), товар (Д41) и материал (Д10).
    Последний раз редактировалось zas77; 30.12.2008 в 15:51. Причина: дополнение
    С уважением и наилучшими пожеланиями, Владимир

  14. Клерк
    Регистрация
    13.03.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    200
    Мне хочется понять нужно снимать НДС или нет, чтоб было правильно, и как это регламентируется.

  15. Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,328
    Покровка, видите "и иных возмещаемых налогов"? У Вас НДС невозмещаемый налог, потому что Вы его не возмещаете. Т.е. в вычет не ставите ввиду отсутствия базы по НДС.
    Поэтому НДС для Вас просто расход, и расход этот конретно связан с основным средством. Поэтому налог и увеличивает стоимость этого основного средства. Это обычная ситуация у неплательщика НДС.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)