Хотелось бы понять кто как считает
Указывать все таки детальную номенклатуру в счетах-фактурах на аванс от покупателя или просто указывать "предоплата за оборудование такое-то"...
Потому как при детальном указании номенклатуры возникает масса проблем и вопросов.
Например - как раскидывать аванс по позициям, в процентном соотношении согласно спецификации что ли...и делать это вручную?
А если уже товар по договору уже частично отгружался и идет аванс за другую часть...и как в этом случае номенклатуру в счете-фактуре на аванс прописывать - всю по договору или только в части аванса...и как это отслеживать.
А если выписать счет-фактуру на аванс покупателю по всем позициям, а в последствии грузится только часть - как он будет восстанавливать НДС...по той части, которая отгружается, или по всей счет-фактуре....
я может сумбурно пишу..но по-моему детальное перечисление номенклатуры в счете-фактуре на аванс - полный бред

Ответить с цитированием

