Уважаемые клерки,
подскажите пожалуйста, что я делаю не так, делая взаимозачет. Наш клиент должен нам много денег, одновременно мы ему должны за его услуги, оказываемые нам. Я сделала в 1С взаимозачет и уменьшила сумму его долга нам. Но предыдущий бухгалтер запрещала делать взаимозачеты, к сожалению, я не могу узнать чем она руководствовалась. НДС за их услуги мы не принимаем к зачету. Или мы все равно обязаны гонять деньги через р/с туда-сюда?


Ответить с цитированием

