Скажите, пожалуйста, а то я запуталась! В июле 2008 нам пришел аванс, я выписала с/ф на аванс, зарегистрировала в кн. продаж. В октябре 2008 по письму был возврат денег, поскольку мы так и не осуществили поставку товара. Я так понимаю, что в октябре я делаю сторно с/ф на аванс и делаю запись в книге покупок. Надо ли сдавать уточненную налог. декларацию за 3 кв. по НДС и нужны ли доп. листы в кн. продаж?
И подскажите, пожалуйста, как это все оформить в 1С-7.7.
Спасибо заранее и извините за глупые вопросы!!!



