Дела обстояли так - во 2м квартале были поданы декларации по НДС, налогу на прибыль и бух отчетность - баланс и ф.№ 2. (ну и все остальное). В 3м квартале выяснилось, что одна реализация была заведена 2 раза, разными датами на одну сумму. Соответственно, подаю уточненки по НДС и налогу на прибыль. Сейчас приходит письмо, оказывается, в нашей налоговой сопоставляют данные по налог. декларациям и бух. отчетности. Естественно, у меня сейчас ф. № 2 и "реализация" в декларации по НДС и налогу на прибыль не будут "идти". С другой стороны, бух. отчетность за полугодие является промежуточной, и что то я никогда и нигде не слышала о подаче уточненной бух. отчетности. Меня просют теперь предоставить пояснения. Как думаете, будет достаточным написать, что, мол, была ошибка, уточненкой исправили, в б.учете исправления внесли. Или все таки нужна уточненная б. отчетность???


