Здравствуйте!
Работаем по договору комиссии. УСН.
Деньги от клиентов поступают на наш счет, а мы их переводим комитенту (равными суммами), удерживая вознаграждение.
Вознаграждение расчитывается из суммы фактически реализованных товаров, а не от перечисляемой суммы.
Т.е., например, на 31.12.2009 может быть такая ситуация:
- всего принято от клиентов: 10000 рублей за 5 товаров.
- из них перечислено комитенту: 5000 рублей.
- сумма нашего вознаграждения(удержанного): 500 рублей.
Как и на основании каких документов отражать этот доход в книге учета доходов и расходов?
Актом сверки, на основании которого определяется сумма вознаграждения за конкретный период?

