×
Страница 50 из 79 ПерваяПервая ... 4046474849505152535460 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,500 из 2345
  1. #1471
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от elenaforever Посмотреть сообщение
    не получается.
    смотрите:
    он проработал февраль как договорник -страховые взносы 3600.
    с марта по декабрь как основной- взносы 56800.
    если при формировании ведомости я из справочника выбираю его и как договорника, и как основного- то в ведомости он получается как 2 человека, но с одинаковым номером ПФР.
    и главное- если проверить- программа пишет УСПЕХ, но 1 предупреждение ( что номер ПФР 2 раза повторяется)
    -----------
    если при формировании файла из списка беру только основного, то в ведомость он попадает с начислениями 56800 и стаж с марта по декабрь.
    -------------
    если я вручную исправлю начисления и напишу 60400 (56800+3600) и стаж переправлю на "с февраля по декабрь",
    то при проверке программа пишет ОШИБКА .
    расшифровывает как ""страх+накоп=0+60400=60400. значение больше, чем 56800.
    то есть такой вариант программой вообще бракуется.

    как быть???

    3600 излишне начисленные взносы из-за неправильных расчетов со всеми вытекающими отсюда последствиями.

  2. #1472
    RitaR RitaR вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2005
    Сообщений
    502

    Несовпадение категории работодателя...

    Добрый день!

    Была сегодня в ПФ:
    при первой проверки программа ошибок не выдала,
    при "второй" проверке (какая-то у них ещё дополнительная проверка), программа выдала ошибку: "Несовпадение категории работодателя (НР) в предоставляемых сведениях"!

    ....откуда это,не могу понять......отчет делала в 1С....везде в документах стоит НР....

    Подскажите, пожалуйста, с чем это связано и как исправить!!!

    Заранее, спасибо

  3. #1473
    lubezniy lubezniy вне форума
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от RitaR Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Была сегодня в ПФ:
    при первой проверки программа ошибок не выдала,
    при "второй" проверке (какая-то у них ещё дополнительная проверка), программа выдала ошибку: "Несовпадение категории работодателя (НР) в предоставляемых сведениях"!
    ....откуда это,не могу понять......отчет делала в 1С....везде в документах стоит НР....
    НР - это код категории застрахованного лица, определяющий тариф страховых взносов в соответствии с ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ". Соответственно, вопрос такой: под какую категорию, оговорённую в этом законе, подпадает страхователь?
    С уважением,
    Виктор

  4. #1474
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    elenaforever, Вы в какой программе это делаете-то? И вообще, взносы в ПФ считаются нарастающим итогом по физлицу, независимо от типа договора с ним.

  5. #1475
    RitaR RitaR вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2005
    Сообщений
    502
    Цитата Сообщение от lubezniy Посмотреть сообщение
    НР - это код категории застрахованного лица, определяющий тариф страховых взносов в соответствии с ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ". Соответственно, вопрос такой: под какую категорию, оговорённую в этом законе, подпадает страхователь?
    под категорию "лица, производящие выплаты физическим лицам, в том числе:организации;...". На фирме работает один человек, он же директор, он же учредитель.
    Но насколько я понимаю, он всё равно относится в наёмным рабочим (НР)?!

  6. #1476
    elenaforever elenaforever вне форума
    Клерк Аватар для elenaforever
    Регистрация
    24.06.2008
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    elenaforever, Вы в какой программе это делаете-то? И вообще, взносы в ПФ считаются нарастающим итогом по физлицу, независимо от типа договора с ним.
    в общем еще раз про свою ситуацию))
    у меня Зик 7.7
    именно в ней я формирую отчет, который потом проверяю CheckXML.
    наш работник сначала был занесен в справочники как физ лицо ( когда месяц работал по договору и за это время ему начислили 3600,
    с февраля его занесли в справочник еще раз- уже как штатного работника- и вот с марта до декабрь страховые взносы 56800.

    В ПФР взносы конечно считаются нарастающим, но в ЗиК люди, которые работают по договору вводятся не теми же документами, что основные работники,
    поэтому в ЗиК этот товарищ занесен 2 раза: сначала как договорник, потом как основной.

    в общем что должно быть в СЗВ-4-1?
    если поставить его фамилию 1 раз и указать стаж с февраля по декабрь, получается ошибка(

  7. #1477
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от RitaR Посмотреть сообщение
    под категорию "лица, производящие выплаты физическим лицам, в том числе:организации;...". На фирме работает один человек, он же директор, он же учредитель.
    Но насколько я понимаю, он всё равно относится в наёмным рабочим (НР)?!
    Так это наверное не фирма а ИП и у него должны быть ФП на бумаге.

  8. #1478
    elenaforever elenaforever вне форума
    Клерк Аватар для elenaforever
    Регистрация
    24.06.2008
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    3600 излишне начисленные взносы из-за неправильных расчетов со всеми вытекающими отсюда последствиями.
    для штатного -эти 3600 конечно лишние,
    но тогда правильно вписывать в ведомость человека 2 раза? на каждого свои начисления?

  9. #1479
    Над.К Над.К вне форума
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,331
    с февраля его занесли в справочник еще раз- уже как штатного работника
    Вот в чем ошибка - Вы два раза занесли одно физлицо, а это неправильно Программа же считает, что это два разных человека. А он один

  10. #1480
    RitaR RitaR вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2005
    Сообщений
    502
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Так это наверное не фирма а ИП и у него должны быть ФП на бумаге.
    да нет - это организация!
    Просто пока работников , кроме директора, нет.....

  11. #1481
    lubezniy lubezniy вне форума
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от RitaR Посмотреть сообщение
    под категорию "лица, производящие выплаты физическим лицам, в том числе:организации;...". На фирме работает один человек, он же директор, он же учредитель.
    Но насколько я понимаю, он всё равно относится в наёмным рабочим (НР)?!
    Да. А дополнительных сведений в протоколе по этой ошибке не содержится? Возможно, стоит проверить документ о регистрации страхователя в ПФР - вдруг там что-то не то стоит.
    С уважением,
    Виктор

  12. #1482
    elenaforever elenaforever вне форума
    Клерк Аватар для elenaforever
    Регистрация
    24.06.2008
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Над.К Посмотреть сообщение
    Вот в чем ошибка - Вы два раза занесли одно физлицо, а это неправильно Программа же считает, что это два разных человека. А он один
    а как сейчас быть? в АДВ-6-1 у меня то стоит общая сумма начислений, куда входят все его начисления, и я ее править то не могу,
    и вычеркнуть месяц его работы как договорника тоже не могу.
    а сплюсованная сумма- пишется как ошибка( замкнутый круг(
    -------------
    и главное- если я в ведомости оставлю его в 2 экземплярах ( как основного и договорника)- то с 1 предупреждением у меня примут отчет?всетаки проверка пишет Успех.
    Последний раз редактировалось elenaforever; 11.02.2009 в 16:50.

  13. #1483
    RitaR RitaR вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2005
    Сообщений
    502
    Цитата Сообщение от lubezniy Посмотреть сообщение
    Да. А дополнительных сведений в протоколе по этой ошибке не содержится? Возможно, стоит проверить документ о регистрации страхователя в ПФР - вдруг там что-то не то стоит.
    к сожалению, протокола нет........Но при обнаружении ошибки программа выдала именно это - "Несовпадение категории работодателя (НР) в предоставляемых сведениях"
    ..Посмотрела извещение о регистрации в ПФ страхователя-организации : указано наименование организации, ИНН наш, регист. номер.....вроде ничего лишнего.....

  14. #1484
    Аноним
    Гость

    Смешно

    Цитата Сообщение от elenaforever Посмотреть сообщение
    а как сейчас быть? в АДВ-6-1 у меня то стоит общая сумма начислений, куда входят все его начисления, и я ее править то не могу,
    и вычеркнуть месяц его работы как договорника тоже не могу.
    а сплюсованная сумма- пишется как ошибка( замкнутый круг(
    Нужно исправлять АДВ-11, Декларации по ЕСН и ПФ и т.д.

    "Надо, Федя, надо"

  15. #1485
    арэкс арэкс вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.06.2006
    Сообщений
    333
    у меня при проверке выдается : неизвестная системная ошибка!! причем по всем сотрудникам! в чем может быть дело ?! не пойму что исправлять и по системе электронной сдачи отчетности эти сведения не отправить из-за этой ошибки(

  16. #1486
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от арэкс Посмотреть сообщение
    у меня при проверке выдается : неизвестная системная ошибка!! причем по всем сотрудникам! в чем может быть дело ?! не пойму что исправлять и по системе электронной сдачи отчетности эти сведения не отправить из-за этой ошибки(
    А через какую систему Вы отправляете сведения?

  17. #1487
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от RitaR Посмотреть сообщение
    к сожалению, протокола нет........Но при обнаружении ошибки программа выдала именно это - "Несовпадение категории работодателя (НР) в предоставляемых сведениях"
    ..Посмотрела извещение о регистрации в ПФ страхователя-организации : указано наименование организации, ИНН наш, регист. номер.....вроде ничего лишнего.....
    А может Вы СХ сельхозорганизация

  18. #1488
    elenaforever elenaforever вне форума
    Клерк Аватар для elenaforever
    Регистрация
    24.06.2008
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Нужно исправлять АДВ-11, Декларации по ЕСН и ПФ и т.д.

    "Надо, Федя, надо"
    вы хотите сказать, что я должна в АДВ-11 уменьшит страховые начисления на эти 3600? но в ПФР же зафиксировано, что на это человека мы перечисляли 3600.

  19. #1489
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от elenaforever Посмотреть сообщение
    для штатного -эти 3600 конечно лишние,
    но тогда правильно вписывать в ведомость человека 2 раза? на каждого свои начисления?
    Вы должны были считать штатного с учетом доходов и взносов
    начисленных ему как нештатному и в отчет включать только штатного с общим стажем.

  20. #1490
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от elenaforever Посмотреть сообщение
    вы хотите сказать, что я должна в АДВ-11 уменьшит страховые начисления на эти 3600? но в ПФР же зафиксировано, что на это человека мы перечисляли 3600.
    Пока Вы не отчитались в ПФ ничего зафикисровано на этого человека. Зафиксированы данные по организации, которые Вы должны изменить.

  21. #1491
    RitaR RitaR вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2005
    Сообщений
    502
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А может Вы СХ сельхозорганизация
    да нет, вроде )))
    Мы упрощенцы на вмененке, занимаемся ремонтом оргтехники....

    Даже незнаю, что и думать....
    Может нас действительно в ПФ не так зарегистрировали?!!

  22. #1492
    арэкс арэкс вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.06.2006
    Сообщений
    333
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    А через какую систему Вы отправляете сведения?
    Контур экстерн лайт

  23. #1493
    Аноним
    Гость
    Фирма в октябре прошлого года открылась.где узнать регистрационный номер ПФР?
    в налоговую 5-ю(там на учете стоим)не могу дозвонится хотя они мне навряд ли ответят.
    Рег номер надо узнавать тока в управлении ПФР?
    дозваниваюсь в 5-е управление ПФР по ЦАО а они говрят что не занимаются организациями.что делать ума не приложу.нулевку то надо сдавать

  24. #1494
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от арэкс Посмотреть сообщение
    Контур экстерн лайт
    Там это дополнительная сервисная функция.
    И ошибка возникает в момент вызова CHECKXML из-за не стыковок
    программ.

    Можете спокойно посылать Ваши файлы в ПФ.

  25. #1495
    lubezniy lubezniy вне форума
    Консультант по ИТ Аватар для lubezniy
    Регистрация
    26.09.2004
    Адрес
    г. Москва, ВАО
    Сообщений
    5,385
    Цитата Сообщение от RitaR Посмотреть сообщение
    к сожалению, протокола нет........Но при обнаружении ошибки программа выдала именно это - "Несовпадение категории работодателя (НР) в предоставляемых сведениях"
    ..Посмотрела извещение о регистрации в ПФ страхователя-организации : указано наименование организации, ИНН наш, регист. номер.....вроде ничего лишнего.....
    Значит, нужно искать несовпадение. По файлу ИС категория застрахованного лица проходит в блоке "Входящая опись" (некий аналог формы АДВ-6-1 внутри файла) и в блоках инд. сведений по каждому сотруднику. Также эта категория есть в файле с АДВ-11. Файлы можно открыть на просмотр с помощью Internet Explorer и посмотреть там - вдруг несовпадение в файлах.
    С уважением,
    Виктор

  26. #1496
    арэкс арэкс вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.06.2006
    Сообщений
    333
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Там это дополнительная сервисная функция.
    И ошибка возникает в момент вызова CHECKXML из-за не стыковок
    программ.

    Можете спокойно посылать Ваши файлы в ПФ.
    спасибо большое! попытаюсь отправить!

  27. #1497
    elenaforever elenaforever вне форума
    Клерк Аватар для elenaforever
    Регистрация
    24.06.2008
    Сообщений
    184
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Пока Вы не отчитались в ПФ ничего зафикисровано на этого человека. Зафиксированы данные по организации, которые Вы должны изменить.
    я не до конца понимаю(((
    то есть я пишу его в ведомость как штатного,
    начисления суммирую ( штатного+нештатного),
    стаж тоже ( с февраля по декабрь)

    а зачем тогда в АДВ-11 что то менять? тогда ведь все совпадет.
    ----------
    вот смотрите, я внесла его как штатного, проссумировав начисления:

    Проверка 41-го документа ИС_СЗВ-4-2...


    №42 [ФИО]: ЛАНСКИХ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
    ***30: Ошибка в соотношении накопительной и страховой частей взносов.
    Категория застрахованного лица: НР; расчетный период: 2008 г.
    П = Н + С = 0.00 + 60179.60 = 60179.60, таким образом, П>56800, что не допустимо.

    -<ИС_СЗВ-4-2>
    <НомерВпачке>42</НомерВпачке>
    <ВидФормы>СЗВ-4-2</ВидФормы>
    <ТипСведений>ИСХОДНАЯ</ТипСведений>
    <СтраховойНомер>027-176-961 69</СтраховойНомер>
    +<ФИО>
    +<АдресЗЛ>
    +<Страхователь>
    <РасчетныйПериод>2008</РасчетныйПериод>
    <ДатаЗаполнения>11.02.2009</ДатаЗаполнения>
    +<ТарифСтраховыхВзносов>
    -<НачисленоВзносовОсновных>
    <Страховые>60179.60</Страховые>
    <Накопительные>0</Накопительные>




    ================
    либо я уменьшаю начисления по организации ( минус его начисления как договорника) и убираю его как договорника из ведомости.
    либо в ведомости будут договорник и штатный, и АДВ-11 остается как было ( вы думаете с 1 предупреждением не примут?)
    Последний раз редактировалось elenaforever; 11.02.2009 в 17:33.

  28. #1498
    RitaR RitaR вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.12.2005
    Сообщений
    502
    Цитата Сообщение от lubezniy Посмотреть сообщение
    Значит, нужно искать несовпадение. По файлу ИС категория застрахованного лица проходит в блоке "Входящая опись" (некий аналог формы АДВ-6-1 внутри файла) и в блоках инд. сведений по каждому сотруднику. Также эта категория есть в файле с АДВ-11. Файлы можно открыть на просмотр с помощью Internet Explorer и посмотреть там - вдруг несовпадение в файлах.
    Просмотрела файлы с "АДВ-11" и с "ИС".....
    в файле с АДВ-11 указан:
    <КодКатегории>НР</КодКатегории>
    <НазваниеКатегории/>

    а в файле с ИС:
    <КодКатегории>НР</КодКатегории>
    <НазваниеКатегории>НАЕМ/РАБОТНИК</НазваниеКатегории>

    т.е. в одном файле расшифровки (НР) нет, а в другом есть!
    Может быть из-за этого????
    А если "да", то как исправить?????

  29. #1499
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от elenaforever Посмотреть сообщение
    я не до конца понимаю(((
    то есть я пишу его в ведомость как штатного,
    начисления суммирую ( штатного+нештатного),
    стаж тоже ( с февраля по декабрь)

    а зачем тогда в АДВ-11 что то менять? тогда ведь все совпадет.
    ----------
    вот смотрите, я внесла его как штатного, проссумировав начисления:

    Проверка 41-го документа ИС_СЗВ-4-2...


    №42 [ФИО]: ЛАНСКИХ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ
    ***30: Ошибка в соотношении накопительной и страховой частей взносов.
    Категория застрахованного лица: НР; расчетный период: 2008 г.
    П = Н + С = 0.00 + 60179.60 = 60179.60, таким образом, П>56800, что не допустимо.

    -<ИС_СЗВ-4-2>
    <НомерВпачке>42</НомерВпачке>
    <ВидФормы>СЗВ-4-2</ВидФормы>
    <ТипСведений>ИСХОДНАЯ</ТипСведений>
    <СтраховойНомер>027-176-961 69</СтраховойНомер>
    +<ФИО>
    +<АдресЗЛ>
    +<Страхователь>
    <РасчетныйПериод>2008</РасчетныйПериод>
    <ДатаЗаполнения>11.02.2009</ДатаЗаполнения>
    +<ТарифСтраховыхВзносов>
    -<НачисленоВзносовОсновных>
    <Страховые>60179.60</Страховые>
    <Накопительные>0</Накопительные>




    ================
    либо я уменьшаю начисления по организации ( минус его начисления как договорника) и убираю его как договорника из ведомости.
    либо в ведомости будут договорник и штатный, и АДВ-11 остается как было ( вы думаете с 1 предупреждением не примут?)
    Правильный вариант
    либо я уменьшаю начисления по организации ( минус его начисления как договорника) и убираю его как договорника из ведомости.

  30. #1500
    Машустик Машустик вне форума
    Клерк
    Регистрация
    23.01.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    191

    основные записи о стаже

    у меня такая трудность:
    генеральный директор (он же единственный учредитель) в своей фирме несколько месяцев, с момента ее регистации, работал как внешний совместитель + отпуск за свой счет. Уволился с прежнего места работы и стал полноценным, так сказать, Ген.диром в своей фирме и опять офрмил на себя отпуск за свой счет.
    Нужно ли мне в "Основных записях о стаже" разбивать отчетный период на время когда он был совместителем и на время когда работа в фирме стала его основной работой?
    Правильно ли я поняла, что нужно суммировать время проведенное им в отпуске за свой счет (в пределах отчетного периода, т.е. за минусом той части отпуска которая в этот период (2008г) не попадает) как совместителя и как штатного сотрудника?
    Если начисления за декабрь 2008 были произведены в январе 2009, то в ведомости эту сумму я должна указать как задолженность, погашенную в 2009 году? Или в отличие от ФСС это не принципиально?

Страница 50 из 79 ПерваяПервая ... 4046474849505152535460 ... ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Метки этой темы