Подскажите, люди добрые,
Планируется контракт на осуществление культурно-массовых мероприятий(развлекательное зрелище) в одном из ближних зарубежий. Компания поставляющая артистов резидент( мы) , компания заказчик нерезидент-юр.лицо.
1)Это экспорт услуг? Что означает, что мы не являемся плательщиком НДС с этих сделок?
2)Мы должны выступить налоговыми агентами по НДС и еще, чему- нибудь полезному (налог на доходы?) ?
3) УСН выгоднее в этой ситуации?
Я совершенный чайник в этих вопросах, не дайте пропасть товарищи !!!
За ссылки полезные буду отдельно благодарен!![]()



Ответить с цитированием