Уважаемые коллеги, с прошедшими и наступающими праздниками! Помогите разобраться вот в каком вопросе. На нашем предприятии происходит отгрузка металлолома в адрес другого предприятия.(ЖД). Металлолом приходуется с цехов от восстановления ОС и кап ремонта. Например в количестве 10 тонн. Начальники цехов, совместно с бухгалтером материалистом оформляют все это первичными документами. После того как Ме оприходован мы его отгружаем, и нам приходят документы от получившей его организации на 9 тонн. Остальное мусор, который остается на предприятии "неучтенным". Есть мысль, что для обнуления счета 10 субсчет металлолом, необходимо мусор "складировать" на другом счете. Вышестоящая организация посоветовала отрабатывать его на 91 в РПДР стр 2500. Какими тогда документами я должна "подтвердить свой мусор", для отнесения его на прочие дох/расх.?