×
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2009
    Сообщений
    6

    Осторожно какие проводки нужно сделать?

    Нужна помощь! Деньги от туриста поступили в декабре 2008г. Оператору не оплатили за тур. Тур должен состоятся в конце января 2009г. Как оформить по бухучету эти деньги за 2008г.Какие проводки сделать перед закрытием года?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Бухга
    Регистрация
    18.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Аванс.Висит, пока не оплатите, и не отчитаетесь перед ТО.
    Хорошо там, где тепло...

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2009
    Сообщений
    6
    Т.е. никакого НДС с аванса и т.п. не начисляется, висит на 76сч и ничего с ними делать не надо?

  4. #4
    Клерк Аватар для Бухга
    Регистрация
    18.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Ну почему? Ессно, с авансов начислить НДС. И не на 76, а 62.02.
    Хорошо там, где тепло...

  5. #5
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    с чего это 62 то

  6. #6
    Клерк Аватар для Бухга
    Регистрация
    18.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    Я имею ввиду
    50.51/62 поступил аванс от покупателя.
    А нач. НДС с аванса- 76.АВ
    Хорошо там, где тепло...

  7. #7
    Аноним
    Гость
    аванс от покупателя на 76.5
    на 62 только наша выручка (т.е. сумма агентского вознаграждения)

  8. #8
    Клерк Аватар для Бухга
    Регистрация
    18.03.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    722
    62 расчеты с покупателями и заказчиками. Причем здесь поставщики и подрядчики? 76-это расч. с туроператором
    Хорошо там, где тепло...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)