Нужна помощь! Деньги от туриста поступили в декабре 2008г. Оператору не оплатили за тур. Тур должен состоятся в конце января 2009г. Как оформить по бухучету эти деньги за 2008г.Какие проводки сделать перед закрытием года?
Нужна помощь! Деньги от туриста поступили в декабре 2008г. Оператору не оплатили за тур. Тур должен состоятся в конце января 2009г. Как оформить по бухучету эти деньги за 2008г.Какие проводки сделать перед закрытием года?
Аванс.Висит, пока не оплатите, и не отчитаетесь перед ТО.
Хорошо там, где тепло...
Т.е. никакого НДС с аванса и т.п. не начисляется, висит на 76сч и ничего с ними делать не надо?
Ну почему? Ессно, с авансов начислить НДС. И не на 76, а 62.02.
Хорошо там, где тепло...
с чего это 62 то
Я имею ввиду
50.51/62 поступил аванс от покупателя.
А нач. НДС с аванса- 76.АВ
Хорошо там, где тепло...
аванс от покупателя на 76.5
на 62 только наша выручка (т.е. сумма агентского вознаграждения)
62 расчеты с покупателями и заказчиками. Причем здесь поставщики и подрядчики? 76-это расч. с туроператором
Хорошо там, где тепло...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)