Помогите тупому разобраться.
За 2-й кв. отчетность нулевая;
За 3-й кв. НДС к упл. 45000 руб. Эту сумму мы уплатили до 20.10 единовремменно.
За 4 кв. НДС к упл. 11000 руб.
Я должна подать Декларацию по НДС годовую и заплатить 11000 руб. до 20.01 ? Так? Подскажите как правильно




