Наши клиенты не приняли в декабре документы (акты счета), а расходы по ним я учла уже и зарплату и мпз . Мне все это сторнировать и переносить на 2009 год. ? подскажите как быть? может только выручку провести в я нваре а расходы оставить декабрем? тогда запутаюсь еще больше![]()






