Может, есть у кого-нибудь здравая мысль?![]()
Имеется 1с.Бухгалтерия 456.
Ситуация следующая: клиент платит некоторую сумму в качестве предоплаты за набор услуг. Закидываю это дело на 62.2/клиент/лицевой счет. Далее в течение нескольких месяцев мы клиенту оказаваем услуги (суммы в месяц очень часто разные) и начисляю я эти услуги 62.1/клиент/услуги за январь, потом февраль и т.д.
Как "совокупить" сумму предоплаты с начислением? Надо, чтобы появилась проводка Д.62.1/клиент/январь2004 - К.62.2/клиент/лицевой счет. Естественно, очень хочется, чтобы всё делалось само собой![]()




Может, еще где-то что-то "сказать" надо?