Есть три организации, они имеют кредиторскую и дебиторскую задолженность между собой. Подскажите, как провести взаимозачет между ними на конец 2008 года, если счета-фактуры и зачеты по НДС были сделаны в первом и втором кварталах 2008 года.
Есть три организации, они имеют кредиторскую и дебиторскую задолженность между собой. Подскажите, как провести взаимозачет между ними на конец 2008 года, если счета-фактуры и зачеты по НДС были сделаны в первом и втором кварталах 2008 года.
Зачет по НДС - это вычет?
Оставаясь при своем мнении, не возражаю, если кто-то будет иметь иное...
Да, вычет.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)