×
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Экспорт в Белорусию

    Подскажите, пожалуйста, какие документы я должна предоставить в налоговую вместе с декаларацией за 4 квартал?
    я так понимаю - подтверждение отгрузок в Белорусию в 3 квартале??
    или я сначала подаю просто декларацию, а потом налоговая выставляет требование о предоставлении документов?
    помогите, совсем запуталась((((
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    я так понимаю - подтверждение отгрузок в Белорусию в 3 квартале??
    А они подтверждены? Документы собраны, выручка по ставке 0% заявлена?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    А они подтверждены? Документы собраны, выручка по ставке 0% заявлена?
    Да, документы собраны.

    а заявление о ввозе товаров в оригинале сдается???

  4. #4
    Аноним
    Гость
    сдается оригинал заявления, все документы одновременно с предоставлением декларации

  5. #5
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Да, документы собраны.
    Тогда заявляйте в 5 раздел деклрации и
    все документы одновременно с предоставлением декларации
    . А на документы, подтверждающие вычеты (если таковые заявляются) ждите требование.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Подскажите, какая последняя версия программы НДС возмещение, и где ее можно скачать?

  7. #7
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    На gnivc.ru посмотрите.

  8. #8
    Селика Селика вне форума
    Клерк Аватар для Селика
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    80
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Тогда заявляйте в 5 раздел деклрации и . А на документы, подтверждающие вычеты (если таковые заявляются) ждите требование.
    Что-то я совсем запуталась...
    У меня тоже все документы собраны, щас заполняю декларацию.В 5-ом разделе я должна заявить сумму, с которой я подтверждаю 0%, правильно? А разве в 6-ом я на должна указывать сумму, с которой хочу вернуть НДС по этой сделке? Если глупость сморозила, извиняйте, я первый раз со всем этим ковыряюь

  9. #9
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    правильно?
    Да.
    А разве в 6-ом я на должна указывать сумму, с которой хочу вернуть НДС по этой сделке?
    Читайте внимательно название раздела. Там заявляются вычеты, относящиеся к реализации, ранее уже документально подтвержденной. Т.е. в 3 кв. вы купили товар со ставкой 18%, экспортировали, собрали документы, заявили в 5 раздел декларации за 3 кв. выручку и сдали пакет документов, а вычет по этому товару не заявили (допустим, с/ф еще не получили). Получили этот с/ф в ноябре и в декларации за 4 кв. заявили вычет в 6 раздел. Ваш случай?

  10. #10
    Аноним
    Гость
    В налоговую сдается оригинал или копия заявления о ввозе товаров?

  11. #11
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Оригинал.

  12. #12
    Селика Селика вне форума
    Клерк Аватар для Селика
    Регистрация
    10.06.2008
    Сообщений
    80
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Да.

    Читайте внимательно название раздела. Там заявляются вычеты, относящиеся к реализации, ранее уже документально подтвержденной. Т.е. в 3 кв. вы купили товар со ставкой 18%, экспортировали, собрали документы, заявили в 5 раздел декларации за 3 кв. выручку и сдали пакет документов, а вычет по этому товару не заявили (допустим, с/ф еще не получили). Получили этот с/ф в ноябре и в декларации за 4 кв. заявили вычет в 6 раздел. Ваш случай?

    Так...Товар я купила в 3-ем квартале со ставкой 18%, экспортировала, в 5 раздел не заявляла, но выручку по сделке я показала(Д62 К 90.выручка), списала себястоимость(д90 себ. К 41),затраты учла.Только в декларации я ничего не писала...Что делать????
    А в 4 квартале я собрала все документы.Значит, вычет я заявляю в 6 раздел, а ставку 0%-в 5-ый?И вместе с пакетом документов сдаю до 20-го января?
    Ужас...Это как по минному полю...

  13. #13
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Что делать????
    Ничего. Если на 30 сентября не был собран пакет документов. Не валите в кучу записи по счетам БУ и определение налоговой базы по НДС.
    Значит, вычет я заявляю в 6 раздел, а ставку 0%-в 5-ый?
    Еще раз читаем название раздела и все, что я написала в посте 9. В 4 кв. собрали документы, отразили и выручку и вычет в 5 разделе.

  14. #14
    Dals Dals вне форума
    Клерк
    Регистрация
    22.01.2006
    Сообщений
    49
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Да.

    Читайте внимательно название раздела. Там заявляются вычеты, относящиеся к реализации, ранее уже документально подтвержденной. Т.е. в 3 кв. вы купили товар со ставкой 18%, экспортировали, собрали документы, заявили в 5 раздел декларации за 3 кв. выручку и сдали пакет документов, а вычет по этому товару не заявили (допустим, с/ф еще не получили). Получили этот с/ф в ноябре и в декларации за 4 кв. заявили вычет в 6 раздел. Ваш случай?
    Что-то не могу въехать в эту ситуацию.. Документы, согласно требованиям налоговой, мы ведь сдаем полным пакетом, и дается на их сбор 90 дней,и если полного пакета нет, тем более счет-фактуры, то на каком основании этот пакет сдается? Это же вроде неподтвержденная сделка?

  15. #15
    Тоня Тоня вне форума
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    если полного пакета нет
    Полный пакет есть.
    тем более счет-фактуры
    Я о с/ф от поставщика, согласно которому вы заявляете вычет. Вы можете отразить экспортную отгрузку, сдать документы для подтверждения ставки 0%, но заявлять в том же периоде входной налог, относящийся к данной поставке, вас никто не обязывает.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)