Помогите разобраться.
ЧП зарегистрировался в 3 кв, указав при этом "на всякий случай" виды деятельности, не попадающие под уплату ЕНВД. Начало работы- ноябрь, были приняты работники по трудовому договору, фактически используется только основной вид деят.- ветеринарные услуги. За третий кв. была сдана только нулевая декларация по ЕНВД по разьяснению налогового инспектора местной ИФНС (правильнее было сформировать пакет по общему режиму н/о, но решили советом воспользоваться, хотя- при проблемах- "слово к делу не пришьешь"). Сейчас сдали расчет. ведомость ФСС и декларацию по ЕНВД.
В планах- декларация ПФР и сведения по НДФЛ на работников. (?)
1. Нужно ли подавать сведения о ССЧ?
2. Нужно ли (предполагаю, что знаю ответ на этот вопрос, но хотелось бы услышать Ваше мнение) подавать нулевые декларации по НДС, нал. на прибыль, ЕСН, имущество? Каким образом уведомить налоговый орган о фактической деятельности, чтобы избежать обязанность составлять огромный пакет документов?
3. 3-НДФЛ представляют ИП, которые осуществяют только виды деят, попадающие под уплату ЕНВД?
Спасибо!



) Или я что-то напутала в сравнении отчетности ИП на ОСНО и ЕНВД?