×
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    ИринаЕрм ИринаЕрм вне форума
    Клерк
    Регистрация
    28.09.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    249

    40 счет по Кредиту

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, не закрывается 40 счет. (Выпуск готовой продукции)
    Из-за чего может быть так?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Может руки кривые? Или программа такая? Или бухгалтера нет? Или продукции?
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Аноним
    Гость
    И все-таки, остаток по кредиту на 40 счете. Все возможные варианты перебрала, исправить не получается. Что еще проверить? Проводки стандартные:
    Д20К10 (документ перемещение материалов-списание в производство)
    Д40к20 (формируется в программе 1.С при закрытии месяца)
    Д43К40 (документ передача готовой продукции на склад)
    ну и продажа на 90. Помогите, из-за этого не сходится баланс!

  4. #4
    Tortilla Tortilla вне форума
    Черепаха ... Аватар для Tortilla
    Регистрация
    09.11.2004
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    5,925
    так все просто - вы продали ГП больше чем выпустили...
    Все вышесказанное является лишь моим личным мнением.

    И это пройдет ... ©

  5. #5
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Опять проверяла...
    Списываю материалы в производство на сумму 12 т.р., передаю на склад гот. прод. по продажной цене на 30т.р. (200 шт), реализация на сумму 30т.р. все те же 200шт. Торможу???
    По-моему, пора в отпуск...

  7. #7
    Аноним
    Гость
    Да и продать больше, чем выпустили, программа не даст...

  8. #8
    mvf mvf вне форума
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    передаю на склад гот. прод. по продажной цене на 30т.р. (200 шт)
    Зачем? Почему не по фактической?
    Best regards, Михаил

  9. #9
    degna degna вне форума
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    не закрывается 40 счет.
    реализация готовой продукции ведется со счета 43
    а 40 счет закрывается при закрытии месяца

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Да в общем-то до меня так было, так стала делать и я. (по продажной цене).
    Я в курсе, что 40 счет закрывается при закрытии месяца. но вот висит же этот остаток!

  11. #11
    Аноним
    Гость
    Эта контора (некоммерческая) просто освобождена от уплаты всех налогов (кроме зарплатных), поэтому мои задачи сведены к минимуму.

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Никто не знает??? Первый раз такой ступор...

  13. #13
    Циник Циник вне форума
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    Списываю материалы в производство на сумму 12 т.р., передаю на склад гот. прод. по продажной цене на 30т.р. (200 шт), реализация на сумму 30т.р. все те же 200шт.
    ну а закрытие то где?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  14. #14
    Аноним
    Гость
    В конце месяца операция "Закрытие месяца" - вот там и происходит Д40к20 (корректировка выпуска продукции, счет 40 должен закрыться).

  15. #15
    Аноним
    Гость
    В конце месяца операция "Закрытие месяца" - вот там и происходит Д40к20 (корректировка выпуска продукции, счет 40 должен закрыться).

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Может, глюк программы? Блин, что же еще попробовать? Может, сделать проводки вручную без 40 счета?

  17. #17
    lopa lopa вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    309
    Проанализиру

  18. #18
    lopa lopa вне форума
    Клерк
    Регистрация
    29.09.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    309
    Проанализируйте из чего сложилась эта сумма. Проверьте статьи расходов, субконто. Вообще программа должна была закрыть Дт 90/2 Кт 40 сторно.

  19. #19
    Аноним
    Гость
    ЛЮДИ!!! Кому интересно... Я справилась! Во-первых, именно у этих двух отгрузок (почему-то) нужно было в документе передача ГП на склад указывать фактическую себестоимость (я везде указывала продажную цену, наверно, стоит пересмотреть этот момент). Во-вторых, виды номенклатуры в документе перемещение мат-лов (спис. в пр-во) должны совпадать с видом отгруженной продукции (в общем-то это естественно), в итоге получился дебитовый остаток на 40 счете, что операцией вручную легко можно перекинуть на 90.2 счет (это вообще-то тоже должна делать программа, но...) Коряво, конечно, изъяснилась...
    Спасибо всем!!!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)