Помогите, плиззззз!Когда НДС уплачивается по оплате, Д 90.3 кредитуется только 76.Н.1 или 68.2 тоже может присутствовать?
Помогите, плиззззз!Когда НДС уплачивается по оплате, Д 90.3 кредитуется только 76.Н.1 или 68.2 тоже может присутствовать?
Может и с 68.2, когда счет-фактура фактически оплачена.
Но лучше все же через 76.Н.1, так порядка больше.
Будет прослеживаться четкая схема Счет-Фактура -> Запись Книги Продаж.
Полностью согласна с Молодой. Сама делаю так же. Всегда можно себя проконтролировать.
Все может быть, а чего не может, того и не будет.
А делаю проще. В конце месяца просто смотрю, что у меня оплачено, и оставляю сч-фактуру, просто ставлю даты оплаты. А остальное что не было оплачено, кидаю на 76.Н.1, тоже видно что оплачено, а что нет! Просто открываю ОСВ по 62,1 и делю сумму, если получилось сальдо на конец месяца, совпало с суммой НДС отложенного - то все нормально.
Всё в этой жизни не просто так!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)