В ноябре не было деят-ти по ЕНВД, поступило ПО, его нужно списать в расходы буд.периодов, распределения нет, но сумма эта берётся с НДС или без??
В ноябре не было деят-ти по ЕНВД, поступило ПО, его нужно списать в расходы буд.периодов, распределения нет, но сумма эта берётся с НДС или без??
а если без, то ндс куда денете?
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
у вас есть варианты? (судя по вашему ответу, то вместе с НДС-поправьте меня, если надо)
и ещё..:счфк ПО от 28.11, 2 дня в ноябре уже берутся в эти расходы или можно начать списывать с декабря?
вместе
можно
миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)