Директор брал деньги подотчет, недавно принес товарные чеки. В них выделен НДС, но счет-фактуры конешно нет. Как мне их списать в расходы? можно ли НДС по ним ставить на возмещение? или включить в расходы с НДС?
Директор брал деньги подотчет, недавно принес товарные чеки. В них выделен НДС, но счет-фактуры конешно нет. Как мне их списать в расходы? можно ли НДС по ним ставить на возмещение? или включить в расходы с НДС?
В расходы нельзя.
Кассовые чеки есть? Тогда можете поставить к вычету, но с налоговиками скорее всего придется спорить.



Кроме ТЧ вообще ничего нет?
Best regards, Михаил
товарный чек имею в виду чек который дают в супермаркетах, в которых написано наименование товара, количество, цена и в конце сумма НДС
подскажите что делать?
Я такой НДС отношу в Д 91,2,
по налоговому учету - вычеркиваю из внер.расходов
Да, базу по прибыли на этот НДС не уменьшаете.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)