×
Показано с 1 по 7 из 7
  1. Аноним
    Гость

    Вексель и НДС

    Здравсвуйте! Подскажите пожалуйста в 2009 году от покупателя получен собственный вексель за товар реализованный с НДС в 2008 году, этот вексель передан дальше в оплату поставщику.
    Вопрос: нужно ли перечислять НДС отдельной платежкой?
    В налоговой, на учебе прокансультировали, что нужно отправлять отдельной платежкой.
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для Светлана Любина
    Регистрация
    25.01.2008
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    355
    В налоговой, на учебе прокансультировали, что нужно отправлять отдельной платежкой.
    Правильно сказали и без вариантов

  3. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Светлана Любина Посмотреть сообщение
    Правильно сказали и без вариантов
    На мой взгляд перечислять ничего не надо. НДС отдельной платежкой с 1 января 2009 г. отменен.

  4. Аноним
    Гость
    Почему без вариантов, если перегон НДС отменили с 01.01.09г.? И как у налоговой можно отстоять, что перечислять не надо? Налоговая ссылается, что товар отгружен в 2008г.

  5. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Налоговая ссылается, что товар отгружен в 2008г.
    А на что влияет в данном случае отгрузка? Расчет же в 2009?

  6. Клерк
    Регистрация
    27.12.2005
    Сообщений
    1,025
    В ФЗ № 224 ФЗ в статье № 6 п.12

    12. При осуществлении с 1 января 2009 года товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг суммы налога, предъявленные налогоплательщику при приобретении им товаров (работ, услуг), имущественных прав, принятых к учету до 31 декабря 2008 года включительно, подлежат вычету в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату принятия к учету указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав.

    Т.е. я понимаю, если взаимозачет (вексель) 2009, а реализация в 2008г., то НДС надо перегонять платежкой и в 2009г.Поэтому налоговая и дала такие разъяснения.

  7. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Натали С Посмотреть сообщение
    В ФЗ № 224 ФЗ в статье № 6 п.12
    Да, по сути все верно, хотя конечно статья 9. А в рассматриваемом случае все равно - перечислят НДС или не перечислят - для компании продавца никаких налоговых последствий...

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)