×
Показано с 1 по 27 из 27
  1. Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89

    Когда списать кредиторскую задолженность?

    С какой даты исчисляется срок давности для списания кредиторской задолженности, если предоплата за товар была сделана в декабре 2005, а товар был оприходован в июне 2006? (Имеется накладная и счет-фактура от июня 2006г.) Товар был оплачен не полностью и мне нужно списать кредиторскую зад-ть. Это нужно сделать в декабре 2008г. или в июне 2009?
    Поделиться с друзьями

  2. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Pixie Посмотреть сообщение
    С какой даты исчисляется срок давности для списания кредиторской задолженности, если предоплата за товар была сделана в декабре 2005, а товар был оприходован в июне 2006? (Имеется накладная и счет-фактура от июня 2006г.) Товар был оплачен не полностью и мне нужно списать кредиторскую зад-ть. Это нужно сделать в декабре 2008г. или в июне 2009?
    А вы акты сверки с контрагентами подписывали?

  3. Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    На самом деле кредиторская задолженность есть только у нас на балансе. Товары покупал один из учредителей и эту часть зад-ти оплатил наличными, а документы (приходный и кассовый) выбросил за ненадобностью. Они ж ему не нужны. Об этом я узнала недавно. Поставщик находится в другом городе. Теперь у меня на балансе висят 15000, а на самом деле мы ничего не должны. Что делать?

  4. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Pixie Посмотреть сообщение
    На самом деле кредиторская задолженность есть только у нас на балансе. Товары покупал один из учредителей и эту часть зад-ти оплатил наличными, а документы (приходный и кассовый) выбросил за ненадобностью. Они ж ему не нужны. Об этом я узнала недавно. Поставщик находится в другом городе. Теперь у меня на балансе висят 15000, а на самом деле мы ничего не должны. Что делать?
    Если не подписывали акты сверки, значит исковая давность идет с момента когда вы должны были исполнить обязанность по оплате этого товара, который установлен в договоре.

  5. Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    Если не подписывали акты сверки, значит исковая давность идет с момента когда вы должны были исполнить обязанность по оплате этого товара, который установлен в договоре.
    Договор подписан 20.12.05г. По нему мы должны оплатить в течение 5 дней. А товар получен 02.06.06г.
    Я правильно понимаю, что срок исковой давности начинается с 26.12.05г.? Т.е., списать должна в декабре 2008г.

  6. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Pixie Посмотреть сообщение
    Договор подписан 20.12.05г. По нему мы должны оплатить в течение 5 дней. А товар получен 02.06.06г.
    Я правильно понимаю, что срок исковой давности начинается с 26.12.05г.? Т.е., списать должна в декабре 2008г.
    Да.

  7. Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    Да.
    Спасибо, конечно, но хотелось бы еще подтверждение "буквой закона".

  8. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Pixie Посмотреть сообщение
    Спасибо, конечно, но хотелось бы еще подтверждение "буквой закона".
    Пожалуйста...Статья 200 ГК РФ пункт 2. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.

  9. Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    Пожалуйста...Статья 200 ГК РФ пункт 2. По обязательствам с определенным сроком исполнения течение исковой давности начинается по окончании срока исполнения.
    Спасибо огромное!
    Есть еще один очень скользкий вопрос на тему кредиторской зад-ти.
    Извините, что пристаю... Даже не знаю как объяснить, чтоб было понятно.
    У нас на балансе числится кредиторская зад-ть с 2004-2005г. В действительности на данный момент мы этой фирме ничего не должны. Мне невыгодно списывать ее в 2008 году, т.к. прибыль большая будет. Хотелось бы списать в 2009 году, еще и отдельно за 2004 год по итогам полугодия 2009, и отдельно за 2005 год по итогам года 2009. Какие мне для этого подготовить документы? Акты сверки или что еще? Какими датами? Понятно, что задним числом. Контрагенты подпишут мне. У них там непонятно какой учет (по-моему, никакой).
    Заранее большое спасибо!

  10. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Составьте акт сверки 2006 годом....

  11. Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    А какое число 2006 года? 31 января или 31 июля? Или не имеет значения?

  12. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Pixie Посмотреть сообщение
    А какое число 2006 года? 31 января или 31 июля? Или не имеет значения?
    Если хотите списать в 2009 число не имеет решающего значения...

  13. Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    Т.е., можно сделать акт сверки к примеру от января 2006 года, а списать смогу отдельно за каждый год в разные периоды 2009 года?

  14. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Pixie Посмотреть сообщение
    Т.е., можно сделать акт сверки к примеру от января 2006 года, а списать смогу отдельно за каждый год в разные периоды 2009 года?
    не понял, что имеется ввиду под списанием отдельно за каждый год в разные периоды 2009 г.
    Если акт от января 2006 года - то срок давности заканчивается в январе 2009 - значит задолженность тогда и может быть списана...если конечно оформлены соответствующие документы в бухучете...

  15. Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    На 31.12.04 у нас имеется зад-ть, на 31.12.05 еще зад-ть.
    Все вместе - приличная сумма. Если сразу всю в прибыль- много получается. Вот и лезут в голову всякие мысли дурацкие, как сделать, чтоб и правильно было, и директор доволен остался.
    Если скажу ему сколько надо будет налогов заплатить, его же удар хватит

  16. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Pixie Посмотреть сообщение
    На 31.12.04 у нас имеется зад-ть, на 31.12.05 еще зад-ть.
    Все вместе - приличная сумма. Если сразу всю в прибыль- много получается. Вот и лезут в голову всякие мысли дурацкие, как сделать, чтоб и правильно было, и директор доволен остался.
    Если скажу ему сколько надо будет налогов заплатить, его же удар хватит
    Сочувствую...
    Разные задолженности по одному контрагенту?

  17. Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    Сочувствую...
    Разные задолженности по одному контрагенту?
    Зад-ть по одному договору, за одинаковые услуги. У меня акты вып.работ и сч-фактуры за июнь июль авг сент окт нояб декабрь 2004, февраль март апрель июль 2005. Может сделать разные акты сверки с разными датами, отдельно выделить зад-ть за 2004 и 2005 и отдельно ее списывать?

  18. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Pixie Посмотреть сообщение
    Зад-ть по одному договору, за одинаковые услуги. У меня акты вып.работ и сч-фактуры за июнь июль авг сент окт нояб декабрь 2004, февраль март апрель июль 2005. Может сделать разные акты сверки с разными датами, отдельно выделить зад-ть за 2004 и 2005 и отдельно ее списывать?
    Обычно в акте сверки указываются все задолженности перед контрагентом..., поэтому на мой взгляд вариант последовательного списания не пройдет

  19. Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    Да понятно... Хотелось как лучше... Теперь получается: если спишу зад-ть в 1 кв-ле 2009, то за 1кв.2009 будет прибыль большая, а 2,3,4 кв.2009 будут убытки. У нас выручка всегда постоянная, я точно знаю какая сумма будет. Если спишу в 4 кв-ле 2009, то 1,2,3 кв-лы будет убыток, а за год - большая прибыль. Не знаю, что лучше для меня. А акт сверки надо сейчас подписать, пока этот контрагент никуда не испарился.

  20. comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Цитата Сообщение от Pixie Посмотреть сообщение
    Да понятно... Хотелось как лучше... Теперь получается: если спишу зад-ть в 1 кв-ле 2009, то за 1кв.2009 будет прибыль большая, а 2,3,4 кв.2009 будут убытки. У нас выручка всегда постоянная, я точно знаю какая сумма будет. Если спишу в 4 кв-ле 2009, то 1,2,3 кв-лы будет убыток, а за год - большая прибыль. Не знаю, что лучше для меня. А акт сверки надо сейчас подписать, пока этот контрагент никуда не испарился.
    Выберите золотую середину...

  21. Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    FM, спасибо за участие в моей проблеме

  22. Клерк
    Регистрация
    01.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    338
    добрый вечер, вопрос в тему какими проводками списать сумму кред. задолженности . С 2002 висит полученный аванс, товар конечно отгружен, но документы не сохранили . Проверьте правильность проводок:
    62,2/91,1- сумма с ндс
    91,2/76.ав-ндс

  23. Клерк Аватар для Pixie
    Регистрация
    09.10.2008
    Сообщений
    89
    добрый вечер, вопрос в тему какими проводками списать сумму кред. задолженности . С 2002 висит полученный аванс, товар конечно отгружен, но документы не сохранили . Проверьте правильность проводок:
    62,2/91,1- сумма с ндс
    91,2/76.ав-ндс
    непонятно, кредиторская или дебиторская у вас зад-ть?

  24. Клерк
    Регистрация
    01.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    338
    кредиторская задолженность, надо списать сумму повисшего аванса

  25. Налоговый гуру :)
    Регистрация
    20.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    143
    вторая проводка что значит? НДС с аванса включаете в расходы?

  26. Клерк
    Регистрация
    01.11.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    338
    да, верно так?

  27. Налоговый гуру :)
    Регистрация
    20.11.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    143
    проводки верные на мой взгляд. единственное, мне кажется, что может быть риск если НДС уплаченный с авансов включить в расходы по налогу на прибыль.

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)