×
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 39
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    225

    помогите с производством

    попытаюсь объяснить.
    у нас производство. делаем полуфабрикаты, а потом из них собираем готовую продукцию, но и полуфабрикаты тоже можем продавать (как комплектующие). деятельность фирмы началась тока в конце 3-его квартала. в 4-ом покупали материалы. в декабре сделала оприходование полуфабрикатьв на склад (д21 К40), но ничего не продавалось. после того,как сделала закрытие месяца, у меня получилось что-то жуткое. Напишу со значениями для ясности:
    Д20 К40 =14981-закрытие месяца.списание сч.20 на полуф №1
    Д20 К40 =8929-закрытие месяца.списание сч.20 на полуф №2
    Д20 К40 =27419-закрытие месяца.списание сч.20 на готовую продукцию
    Д21 К40 =2209- передача на склад полуфабриката №1;
    Д21 К40 =168089 - передача на склад полуфабриката №2;
    Д21 К40 =1402-закрытие месяца (корректировка выпуска полуф. №1.отклон фактической стоим.от учетной)
    Д21 К40 = - 167959-закрытие месяца (корректировка выпуска полуф. №2.отклон фактической стоим.от учетной)
    итого: Дт-овое сальдо по сч. 40=47591, по сч.21=3741
    Я в панике.откуда отрицательные значения? немыслемые сальдо.
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Что-то 40 счета много, а 43 вообще не вижу.
    Где проводки по передаче ГП на склад (43 - 40) и 40 - 20?
    Про полуфабрикаты:
    сделали полуфабрикат: 21 - 20
    Пустили полуфабрикат в производство: 20 - 21
    Продали полуфабрикат 90 - 21

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    225
    я не пускала полуфабр. в производство. его просто на складе нельзя похранить? если он потребуется для произаодства гот.продукции, то отправить,а если нет-просто продать.
    я тоже 43 не видела.вот и удивилась

  4. #4
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    я не пускала полуфабр. в производство. его просто на складе нельзя похранить?
    Конечно, можно хранить, на 21 они и будут висеть.
    я тоже 43 не видела.вот и удивилась
    Так а произвели что-то? И что сделали, чтобы программе об этом сказать?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    225
    [QUOTE=Январь;51924657]Конечно, можно хранить, на 21 они и будут висеть.
    а мой отриательный чумавой сч.40?
    мы покупали материалы для полуф.№1,№2 и гот.продукции в ноябре.но неполностью,чтобы их сделать. в декабре еще подкупали.и уже можно сделать №1 и №2.
    я схожу с ума. я в программе нашла еще незавершенное производство и отнесение прямых затрат. это надо? может материалы купленные в ноябре,нодо отнести на незаверш.,а не делать закрытием месяца списание 20-ого?
    я схожу с ума. я в программе нашла еще незавершенное производство и отнесение прямых затрат. это надо?

    а что надо сделать чтобы ей сказать?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Ingusya, вы на бумажке напишите проводки и суммы, которые хотите получить, а потом программу уговаривайте это сделать.
    А то пока совсем не понятно, что у вас происходит

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    225
    попробую и так. может хоть что-то мне поможет

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    225
    скажите,а на10- ом может остаток оставаться?

  9. #9
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Ingusya Посмотреть сообщение
    скажите,а на10- ом может остаток оставаться?
    конечно может

  10. #10
    Клерк Аватар для Людаглавбух
    Регистрация
    04.08.2008
    Адрес
    Вологда-гда
    Сообщений
    408
    Ingusya, я стараюсь избегать незавершенки, лишняя работа, держу на 10 (благо производство укладывается в месяц), кладовщик приностит бумагу сколько чего ушло прои-во и полуфабрикаты, делаю производство за неделю перед отгрузкой, отгружаю и нет проблем. так же и полуфабрикаты и осн. продукц. продаю как отдельно, так и вместе.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    225
    Цитата Сообщение от Людаглавбух Посмотреть сообщение
    Ingusya, я стараюсь избегать незавершенки, лишняя работа, держу на 10 (благо производство укладывается в месяц), кладовщик приностит бумагу сколько чего ушло прои-во и полуфабрикаты, делаю производство за неделю перед отгрузкой, отгружаю и нет проблем. так же и полуфабрикаты и осн. продукц. продаю как отдельно, так и вместе.
    скажите,пожалуйста, а как быть в той ситуации, что они каждый месяц что-то покупали, а только в декабре может получиться из этих материалов полуфабрикат.
    оставить все материалы до декабря на 10-ом, а в декабре,после производства полуфабриката отправить его на склад?
    у нас ничего за это время не покупали,кроме услуг.

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    скажите,пожалуйста, а как быть в той ситуации, что они каждый месяц что-то покупали
    Они - это в смысле ваша организация? 10 - 60, и пока вы это что-то в производство не передаете, будет оно висеть на 10 счете.
    производства полуфабриката отправить его на склад?
    Кого его?

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    225
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Кого его?
    полуфабрикат.
    сч.10 значит может иметь сальдо на конец года и его закрытие не обязательно?!

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    сч.10 значит может иметь сальдо на конец года и его закрытие не обязательно?!
    Ingusya, ну как может быть обязательным закрытие счета материалы??? Вы купили 1000 запчастей, отдали в производство 100, остальные на складе лежат (на 10 счете)
    Это всё равно как сказать, что обязательно закрытие 51 счета.

    Полуфабрикаты на 21 учитываются.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    225
    спасибо.
    простите, а если мы и полуфабрикаты можем продавать (не только готовый аппарат) с 21-ого это же можно делать или надо переводить на 43?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    225
    это опять я! при закрытие месяца на сч. 40 - Дт-ое сальдо.
    корректировка цены при закрытие месяца отрицательная. я так понимаю.что плановая с/с очень завышена. в книге написано,что её надо исправлять после проведения. не могли бы мне все это прокомментировать?

  17. #17
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    Ingusya, я стараюсь избегать незавершенки, лишняя работа, держу на 10 (благо производство укладывается в месяц), кладовщик приностит бумагу сколько чего ушло прои-во и полуфабрикаты, делаю производство за неделю перед отгрузкой, отгружаю и нет проблем. так же и полуфабрикаты и осн. продукц. продаю как отдельно, так и вместе.
    Я делаю отгрузку, а потом только списываю материалы.
    сч.10 значит может иметь сальдо на конец года и его закрытие не обязательно?!
    Конечно на нем по Дебету весит материал, если он есть конечно.

  18. #18
    Клерк Аватар для Светлана Качурина
    Регистрация
    24.01.2008
    Адрес
    г. Пушкино МО
    Сообщений
    4,346
    при закрытие месяца на сч. 40 - Дт-ое сальдо.
    Сальжо должно быть равно "0".

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    225
    а стоит менять плановую себестоимость или нет? на что она влияет?

  20. #20
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    простите, а если мы и полуфабрикаты можем продавать (не только готовый аппарат) с 21-ого это же можно делать или надо переводить на 43?
    Полуфабрикаты продаются 90 - 21
    http://mvf.klerk.ru/plan/21.htm
    я так понимаю.что плановая с/с очень завышена
    На последнее число месяца должны быть корректировка
    http://mvf.klerk.ru/plan/40.htm

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    МУ № 191 Н от 28.12.01 г.

    206. Если учет готовой продукции ведется по нормативной себестоимости или по договорным ценам, то разница между фактической себестоимостью и стоимостью готовой продукции по учетным ценам учитывается на счете "Готовая продукция" по отдельному субсчету "Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от учетной стоимости". Отклонения на этом субсчете учитываются в разрезе номенклатуры, либо отдельных групп готовой продукции, либо по организации в целом. Превышение фактической себестоимости над учетной стоимостью отражается по дебету указанного субсчета и кредиту счетов учета затрат. Если фактическая себестоимость ниже учетной стоимости, то разница отражается сторнировочной записью.

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    225
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    Если фактическая себестоимость ниже учетной стоимости, то разница отражается сторнировочной записью.
    Это то меня и напугало. вылезла краснота. т.е. это ничего? оставляю? не меняю?


    а если в будущем мы захотим пересмотреть эту с\с?

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    На последнее число месяца должны быть корректировка

  24. #24
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,682
    Это то меня и напугало. вылезла краснота. т.е. это ничего? оставляю? не меняю?
    Краснота на остатке или по оборотам? На остатке красноты быть не должно
    а если в будущем мы захотим пересмотреть эту с\с?
    В каком смысле?

  25. #25
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    225
    краснота в обороте. "коррестировка с\с между фактической и учетной" и у меня здесь "-"

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»


    Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» предназначен для обобщения информации о выпущенной продукции, сданных заказчикам работах и оказанных услугах за отчетный период, а также выявления отклонений фактической производственной себестоимости этой продукции, работ, услуг от нормативной (плановой) себестоимости. Этот счет используется организацией при необходимости.

    По дебету счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» отражается фактическая производственная себестоимость выпущенной из производства продукции, сданных работ и оказанных услуг (в корреспонденции со счетами 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»).

    По кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» отражается нормативная (плановая) себестоимость произведенной продукции, сданных работ и оказанных услуг (в корреспонденции со счетами 43 «Готовая продукция», 90 «Продажи» и др.).

    Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» на последнее число месяца определяется отклонение фактической производственной себестоимости произведенной продукции, сданных работ и оказанных услуг от нормативной (плановой) себестоимости. Экономия, т.е. превышение нормативной (плановой) себестоимости над фактической, сторнируется по кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и дебету счета 90 «Продажи». Перерасход, т.е. превышение фактической себестоимости над нормативной (плановой), списывается со счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в дебет счета 90 «Продажи» дополнительной записью.

    Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет.

  27. #27
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    225
    У меня опять проблема. все документы проведены. делаю Анализ налогового учета,а комп мне выдает:
    Прямые расходы на производство (кроме амортизации)
    По данным бухгалтерского учета: 1014.88
    ОБ(20,21) Материальные затраты 1014.88
    По данным налогового учета: 849.52
    Общая величина прямых расходов (ДО Н01.05) 849.52
    Разница между бухгалтерским и налоговым учетом:165.36
    Искала, откуда взядась-получилось, что корректировка стоимости продукции по БУ (-45, 68), корректировка с\с продукции (-211,04). Итого получмлось, (-45, 68)-(-211,04)=165,36.
    Как мне это исправить, и надо ли это делать?

  28. #28
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    225
    или что-то надо изменить?

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Корректировку как произвели-бухсправкой? Если да- надо было перейти на закладку Налоговый учет и нажать кнопку "Заполнить".

  30. #30
    Клерк
    Регистрация
    13.01.2009
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    225
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    Корректировку как произвели-бухсправкой? Если да- надо было перейти на закладку Налоговый учет и нажать кнопку "Заполнить".
    в том то и дело,что закрытием месяца

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)