Формирую доп листы книги продаж. В поле итого доп. листа, куда должна переходить итоговая сумма основной книги продаж переходит не вся сумма.
Описываю конкретный пример:
1. Строка выписки банка (приход) от "Р&К" сумма 1000р. от 10.12.2008
2. Выписана с/ф на аванс на 1000р. от 10.12.2008
3. Реализация на "Р&К" на 200р. от 11.12.2008, выписана с/ф
4. Сформированы регл. док. книга покупок и продаж
в январе ввожу доп листы, аннулирую с/ф (п.3)
Форирую доп листы, все вроде бы выходит, но! начальный итог в доп. листе переходит не верно, выходит только 1000р. вместо с 1200р., соответственно и итог в конце доп. листа тоже не верный.
Проделал аналогичные операции в типовой бух. там все красиво. Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
