В 4 кв мы приобрели здание. Документы есть, счет-фактура тоже. Будем его в январе продавать. Поставили на учет как товар. НДС ставим на вычет, по какой строке отражать в декларации? со всеми т.е. по строке 220? или по какой-то другой?
В 4 кв мы приобрели здание. Документы есть, счет-фактура тоже. Будем его в январе продавать. Поставили на учет как товар. НДС ставим на вычет, по какой строке отражать в декларации? со всеми т.е. по строке 220? или по какой-то другой?
Если товар, то как товар, никаких отдельных строк вроде бы нет.
Единственное что, может вычет все же к реализации подтянуть. Иначе 4кв. будут камералить (если возмещение из бюджета будет) и учесть переплату в 1кв. не получится.
Мы за него проплатили, право собственности зарегистрировали, акты подписаны. НДС изза него получился к возмещению. есть ли возможность перебить на 1 квартал 2009 ?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)